你好 借:应收账款 , 贷:主营业务收入 ,应交税费—应交增值税 借:银行存款,贷:应收账款 借:应交税费—应交增值税 , 贷:银行存款

请问我们公司规定员工交报销单时会计要先入账写会计凭证,然后把报销单给出纳保管,付款后再写凭证冲挂账,但是出纳付款是在下个月或者隔几个月后才银行支付,很少当月支付?有时会出现跨年的情况,我想问一下这种情况税法上有没有问题呀?当跨年时那么他那个凭证应该要夹到哪一个月的会计凭证中呢?因为他付款是隔几个月己跨年了的,汇算清缴有问题吗?谢谢。税法不是说不是所有费用都可预提吗?
老师好小规模纳税人,开了一张免税收入的票,附加税还要不要先计提然后再做减免的凭证?
老师 小规模代开了一张专票 先交了税钱,后几天才收了钱,做什么凭证? 这税计提的凭证怎么做?都什么情况下需要计提?
请问一下老师,我们是小规模纳税人,之前每个季度都没超30万,上个季度超过30万了,实际收的钱是599031.5,我做收入是按实际收到的钱做的,请问一下我这个季度是要怎么计提,怎么做账
老师,想问下我这边从代账公司那接手了一家小规模公司,业务不多基本上没什么业务,但看他导出来的凭证最后有计提的工资,发工资,用法人发的,实际没有发放,是什么意思,我这边要不要像他这样做
企业变更办税员,开票员。比如说要变更成张三,张三在自然人电子税务局申请企业授权后,企业谁可以授权呢?
会计核算上预收的款项可以通过应收账款核算吗?
生产型企业 买烟酒送客户应该计入什么会计科目
老师,我们有部分人在外边,对方给我们不能开现代服务吗?说是现代服务代缴昂,得签订人力资源服务外包吗?有要求吗?对方给我们开哪个?但是我们给国网开的现代服务呀。进项如果人力资源服务可以吗?
老师,我们往外开的票都是6%的税率,现在合作的都是小规模开的票点都是1%,增值税税负是1%已经是行业税负,但是成本偏高,有什么可以解决的方法
小型微利企业的标准是什么
出口设备走灰色报关,其他都正常收汇、有进项票,这个是转内销处理吗?有其他影响吗?
@答疑老师-枝枝 老师,我们按fob申报出口,但客户承担了运费,我仅支付了报关费,这样单证备案缺少了运费的发票,是否可以申报出口退税?我们的出口退税老师说不行,但我觉得离岸价申报,运费发票是否是必须的?
工商年报-纳税总额那里,填应交税费的借方数还是贷方数?加不加上税金及附加的金额?
老师,请问一下,我们用的是金蝶迷你版的这个财务软件,然后出纳跟主管会计的分工是这样分配的,您看合理吗?出纳跟主管会计算是合用一个财务软件,出纳每天根据这个原始单据去录入跟现金相关的录入凭证,出纳录制完之后主管会计再去审核一下,如果想看现金余额的话,就是查这个账套里面的现金余额,这样有漏洞吗?
代开的时候先在税务局交了税钱 这怎么做凭证呢? 二级科目呢? 好多种税呢
你好,代开的时候先在税务局交了税钱 借:应交税费—应交增值税 , 应交税费—某某税款 贷:银行存款
然后收到对方打的钱 做什么凭证
请仔细看我回复的内容
老师 摘要怎么写 得写俩
你好,具体是哪一笔分录的摘要?
两笔的 第一笔是代开的时候交税 第二笔是收到钱
你好,摘要,分录是 收到货款,借:银行存款,贷:应收账款 缴纳税款,借:应交税费—应交增值税 , 贷:银行存款
老师 哪个做转账凭证
都做付款凭证吗?
你好 借:应收账款 , 贷:主营业务收入 ,应交税费—应交增值税(这个分录是转账凭证类型)