您好,这个是不可以的,
请问大米属于农产品吗?可以加计扣除吗?一般纳税人,如果采购大米的进项远远低于销项,公司其他的服务费的进项专票可以用来抵扣这笔销项吗?
老师,请教增值税申报表附表三服务、不动产、无形资产扣除项目,我问的别人说有一些差额扣税的项目,比如建筑服务分包抵扣进项,然后支付的分包款这个就是可以扣除的,劳务可以扣除工资等。 1、我现在想问的是这个扣除额跟开的发票中差额扣除金额是必须一样的吗? 2、差额征税的发票必须是专票吗?
老师,我们是生活旅游服务一般纳税人,实行差额征税,进项加计抵减15%,针对取得门票进项是专票的,含税成本可以扣减销售额,进项还能加计抵减吗,比如取得进项106,成本100,进项6,106扣减了销售额,6抵了进项,还能加计抵减吗?谢谢老师
第十题,一般纳税人的进项税额不一定是可以抵扣的,比如买进来的东西作为福利发给员工或者个人消费等这类是不视同销售的,这类进项税额是不得抵扣的。进项税额并非是跟成本同方向的,这个进项税额就跟损益类一样两面性。存货的入账价值=买价+运费之类+不可扣的税,把进项税额当成本记会导致存货入账价值虚增,从而导致资产增加,就要多交税,要多交税就会导致负债增加,请问这样解释对吗
请问一般纳税人,主要销售货物,取回进项票可以多抵扣一些吗?比如跟现代服务加计扣除这样多10%
老师五月末报年报的都是什么类型的单位需要报
支付给客户的违约金,再计算应纳税所得额,为啥可以税前扣除
老师汇算清缴管理费用办公费,在哪张表哪行调整
请问老师一般对账单根据科目余额表取数还是明细账取数呢?
老师,2024年的汇算清缴,我点进去后,系统直接就划了几个勾,有的是灰色的勾,有的是蓝色的勾,然后我没有改动,直接点了下一步,也就是系统自动就让我填了A000000企业基础信息表,A100000企业所得税年度纳税申报主管2024版,A105000纳税调整项目明细表,A105050职工薪酬支出及纳税调整明细表,A105080资产折旧,摊销表,A106000企业所得税弥补亏损明细表,我还需要选其他的表吗,我们是小微企业
老师免填期间费用明细表,管理费用调减20元,主表中第五行管理费用填写,直接减去20后填写吗?之前100,现在写80
我们用其他单位饿哦饿电 电费分割单是我们自己做吗?可以税前抵扣吗
坏账准备书上也算呀?老师
老师,收到的普通发票,需要勾选吗
资产负债表和损益表只填当月的数据还是要填前面所有的数据
如果是现代服务的公司,有加计扣除,是不是取回货物的就可以多抵扣10%,公司偶尔有销售货物但是很少
是的,这种是可以的