借应收账款 贷主营业务收入应交税费。

去年12月出口一批货物,但还没有给工厂付款,也没有收到工厂的增值税发票,这个月需要确认收入吗?增值税如何申报?如果确认收入是不是就要交增值税了?
货权转移了,钱没收到也没支付,这个怎么暂估入账?和确认收入,涉及到未开票收入,交增值税吗?又没有进项
您好老师,四月分批到了很多商品,所有商品进项票是五月才开的。四月商品没有做入库,也没有暂估入库。五月补入并且确认收入可以吗?可以只记一笔账。补四月进货 借:库存商品 应交税费~应交增值税~进项税额 贷预付账款。可以吗
老师,我们公司销售货物的,当月货发出去了,但是对方没让开发票,我们这个月销项多,也就没给客户开票,次月才进行开票,那本月要不要确认收入,结转成本。如果确认收入,那增值税怎么写,做未开票收入吗?还是说当月不确认收入,可是新收入准则,不是说商品控制权转移,就要确认收入吗?老师,帮忙解答下,谢谢
老师好!请问暂估入库的库存商品近两年都没有收到发票,在暂估入库的时候,按照未税金额入账,产生的进项税额,每个月末也都结转进了转出未交增值税,现在转出未交增值税出现大额负数金额,请问这样正常吗,怎么处理合适?
本月进项税大于销项税,出现增值税留抵税额,要求重分类至其他流动负债。本月也无印花税。那重分类后,还需将转出未交增值税(负数)结转到未交增值税么,营业税金及附加还需结转到本年利润么
朴老师,麻烦问个事,消费者可以对配送的陶瓷餐具提出哪些要求和哪些合格证啊
半路结账,但是之前的账本都没有,电局系统也没有数据,怎么办?银行有流水,只是帮老板交社保,现在收入50个,老板不想贡献企业所得,怎么整,成本票也没有,可以把去年的社保费一起做到今年吗
老师,我们是商贸公司,有两个股东,二十几号开通的税务登记,到现在还没有业务,是不是下个月再做人员信息采集也行?两个股东是不是都可以发工资?
老师,二奢店,无法取得成本票,应该怎么规避,
老师,那些不合规,没有票的支出在汇算清缴调增要多交税,那为什么要调增呢,不调的话这些没票的怎么做账
半路结账,但是之前的账本都没有,电局系统也没有数据,怎么办?银行有流水
大公司1000户记账那种,整个环节跑通,你说这样算下来,全部流程完成,一般纳税人,小规模,一个月多少成本啊
蓝公司原来注册资本300万,股东朱老师实缴123万,张老师实缴117万,李老师实缴60万,蓝公司在2023年把注册资本增加到了1000万,700万由润公司认缴,2024年张老师和李老师退出把股权转让给了润公司,转让后朱老师持股12.3%,润公司持股87.7%,2026年6月蓝公司想等比例减资,是否就是要退朱老师86.1万,同时润公司要转86.1万给蓝公司,蓝公司2026年5月未分配利润613191.02,所有者权益3787413.92,那么等比例减资是朱老师是否要交个税
老师,比如我们和供应商或者客户正常往来实际是200元,但是我们要花500元完成这一单,要多花300元回扣,但开票只给我们开200元,这300元怎么做账或者能不能开票
暂估入库是做,借,库存商品-暂估入库,贷,应付账款。未开票确认收入是,借,应收账款,贷,营业务收入,应交税费,同时结转成本吗?这样没有进项抵扣,就要实打实先交增值税费吗?
是的,您的描述和分录都是对的。
老师,我们这个在23年做了收入,开了票交了税,如果要按货权转移是22年底的话,我要调到22年去吗?怎么操作啊
以前年度损益调整代替收入科。以前年度损益调整代替收入科目。
那在今年调整的话,我之前那两笔凭证还需要冲销吗?还是直接以前年度调整代替收入科目了?好棘手也收到发票了,开了票了,税金又怎么处理哦
去年没收钱,也没做收入,那应该没有分去年没收钱,也没做收入,那应该没有分录啊!就是今年补上就行了。
审计现在的意思货权转移时间是22年年底发生的,收入确认要在去年
而然这几笔在今年转账开票就记在了23年
你好 你用以前年度损益 调整科目就可以可以更正的