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老师好!请问暂估入库的库存商品近两年都没有收到发票,在暂估入库的时候,按照未税金额入账,产生的进项税额,每个月末也都结转进了转出未交增值税,现在转出未交增值税出现大额负数金额,请问这样正常吗,怎么处理合适?

2024-03-21 13:43
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-03-21 13:43

同学,你好 产生的进项税额?? 你没有发票,怎么会有进项??你也是暂估的?

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快账用户1689 追问 2024-03-21 13:44

是的,暂估的

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齐红老师 解答 2024-03-21 13:45

同学,你好 进项,不能暂估

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快账用户1689 追问 2024-03-21 13:45

老师,那现在怎么调整

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齐红老师 解答 2024-03-21 13:53

你之前的分录发一下

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快账用户1689 追问 2024-03-21 13:58

借库存商品 应交增值税-进项税额 贷应付账款-暂估

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齐红老师 解答 2024-03-21 13:58

同学,你好 红冲 借:应付账款-暂估 贷:应交增值税-进项税额 

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同学,你好 产生的进项税额?? 你没有发票,怎么会有进项??你也是暂估的?
2024-03-21
是什么企业会计准则呢
2022-04-19
月末结转应该是这样的 借:应交税费—应交增值税—销项税  贷:应交税费—应交增值税—进项税  应交税费—应交增值税—转出未交增值税 借:应交税费—应交增值税—转出未交增值税  贷:应交税费—未交增值税
2022-02-14
你这个交税不是做借未交增值税贷银行。这个结转做借转出未交增值税 贷未交增值税?那做啥,科目不变数值是负数冲掉,多做冲掉
2020-09-16
您好,调整结转成本金额
2022-08-02
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