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老师您好,我是一般纳税人门窗厂,就是我们收到材料进项票,我是应该写成应交税费-应交增值税-进项税还是应交税费-应交增值税-待认证进项税,我先在搞不懂这两个应该怎么用

2023-03-16 16:11
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-03-16 16:14

你好!先计入待认证了

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快账用户8660 追问 2023-03-16 16:22

收到,老师,我计入之后后期在需不需要做分录啥的

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齐红老师 解答 2023-03-16 16:24

你好!认证后转入进项税

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快账用户8660 追问 2023-03-16 16:27

老师分录是不是借:应交税费-应交增值税-进项税。贷:应交税费-应交增值税-待认证进项税。

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齐红老师 解答 2023-03-16 16:30

你好!是的就是这样的

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相关问题讨论
你好!先计入待认证了
2023-03-16
您好,咱公司的进项税特别多,月度申报时不用全部勾的话就用第2个分录哈 这样增值税申报主表不会有大金额的留抵税,退税也有查账风险的 先做到 借:应交税费-待认证进项税额,需要勾选的月份 借:应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:应交税费-待认证进项税额
2024-04-11
做待认证 认证之后转进项税额
2022-05-02
你好,如果勾选认证了的话,我们就是借应交税费应交增值税进项税额。
2022-11-07
看你们单位自己当月需要认证的,做到应交税费,应交增值税进项就可以的,如果不需要认证,做到在认证里面。
2022-02-13
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