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老师您好,收到增值税专票后未付款,但已勾选认证了,并做账:借:应交税费-应交增值税-进项税额;贷:应交税费-待认证进项税额,后来这张发票冲红了,我是不是应该做:借:应交税费-应交增值税-进项税额 负数 ;贷:应交税费-待认证进项税额 负数,这样做对不对呢》

2019-12-11 10:41
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2019-12-11 10:41

您好 这样账务处理可以的

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您好 这样账务处理可以的
2019-12-11
对的是的,没有问题的。
2022-10-20
你好,你这样做分录是完全正确的。
2022-11-24
你好!月底的这个没有要求这样做,但是你要这样也可以。
2021-03-03
借 费用 300 贷应交税费应交增值税进项税额 300 您好,如果这个你是要抵扣的,上面这笔分录不要做
2020-12-23
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齐红老师 | 官方答疑老师

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