你好; 为什么要打给对方; 是算是达到一定销量 ; 去反还佣金吗
请问我们公司购买的材料,销售方不能开具发票,让我们直接打款到他的进货单位,由他的进货单位给我们开发票,这样是不是有风险?
老师您好我想咨询下就是我们跟京东合作我们给他开的发票金额大于他们给我们打款的金额,原因是他们扣除京东扣点之后给我们打的款,那这部分的发票怎么记账呢,算是销售费用增加吗
老师好,我们单位销售食品给对方开的发票是按他们销售的价格开的,他们也按这个金额给我们打款。我们把多出于进货款的部分在打给销售方的各分店。这个款项打给他们的时候采用什么方式打给他好?
老师好,我们生产的产品卖给经销商,经销商在一个销售平台上销售。因为他们是个人开不了发票,平台还要发票。经销商就让我们给平台开发票。我们给平台开的发票都是经销商在平台的销售价格,平台把款项打给我们之后,我们再扣除经销商的进货款,把剩下的钱打给经销商,我总觉得不应该这么做,怎么做更好呢?
有个单位自己没法和客户签合同,因为没有招标成功,要我们这边帮她去签合同,采购也是我们去采购,她们会把采购款打给我们,销售也是我们开票出去,收到的货款加上税点钱,对方也会打给我们。但是对方是个体户打款过来,能让他们打到我们对公账号吗?打款的备注写什么合理?
注销公司,报表上有应收账款,应付账款,未分配利润存货等科目,如何处理啊
老师,1月到4月有一个原材料单价搞错,每个上涨1.3元,同时销售的产品也每个上升1.3元,不想改动前期报表,应该怎样做会计分录,材料的应付也是怎样处理
合同500元,客户少给9元,怎么开票
老师您好想咨询下我单位是粮食局国企,我单位有块地租给个人收到的租金咋样做账,未开具发票
老师,您好,专门借款和一般借款都有资 本化部分吗?
老师,月初a存货10千克,单价20 10号,购入a存货20千克,单价21,未付款b美金,汇率1:7 20号再购入a存货15千克,单价23 30号汇率1:7.1,把欠款付清 企业采用的是加权平均法计算,存货单价会守汇率影响吗
答案是不是错了,错了?
老师,我们是建筑公司,前会计开了一些工程发票,但是因为管理的问题,直到现在也没有匹配成本,或者有些项目匹配的成本过多,导致某些项目的账面利润亏损严重。从6月我开始接手账务,再开进来的新的材料发票无备注,我全部入原材料科目,然后再根据老项目合同清单匹配材料名称和数量,从原材料科目里结转到该项目成本里,这样操作可以吗?对我个人来说有什么影响吗?老师
在算企业所得税的时候,补充养老保险和补充医疗保险扣除限额是多少?
老师,请教一下,我们是一般计税项目,收到一张一般纳税人清包工简易计税的三个点的专票,这个能不能抵扣增值税
不是佣金,是我们按销售方销售的价格开的票,销售方也是按这个价格给我们打款,我们再把销售方销售价格和我们销售给销售方的销货价格之差打给对方
你好; 那是要反还什么促销服务费这些吗 ; 不然么有合理的支出范围的
不是的,打比方说,这款货我们卖给他十元,他们卖15元,我们按15元开票,他们也按15元给我们打款。我们再把多出进货款的五元打给他们的分店。开票价格按他们系统里的销售价格开,高于他们的进货价的
你好; 不可以这样 哦 ;你这样会虚开发票的
老师,这样是虚开发票吗?我们把商品卖给他以后,他是在一个系统里统计销售的,我们每个月登录系统勾单开发票。由于开发票的金额是按他们的销售价开的,不是按进货价开的,所以我们就得给他返差价。他这个系统里还收我们服务费
你好; 你销售出去是10元; 不是开 15元出去 ;