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比如外购商品,已经抵扣,后用于职工福利 1.外购时 借库存商品 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷银行存款等 2.用于职工福利 借管理费用等 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬 贷库存商品 贷应交税费-应交增值税(进项税额转出) 老师,这中间有没有一步是, 借应交税费_应交增值税(进项税额转出) 贷应交税费_应交增值税(进项税额)
职工福利做进项转出分录,借应付职工薪酬-福利费,贷应交税费-应交增值税-进项税额转出,那这个应交税费应交增值税-进项税额转出一直在贷方吗?什么时候结转。
1.老师,我怎么感觉这个记账凭证写的是反的,应付职工薪酬这个科目不是先计提再发放福利吗 2.第一步计提福利 借:管理费用开办费 贷:应付职工薪酬 第二步发放福利 借:应付职工薪酬 贷:库存商品 应交税费➖应交增值税进项税额转出
我发现管理费用年末里面职工教育经费是1619.58元, 应付职工薪酬-职工教育经费年末是1623.80元。平时这样账务处理。这是一张专票,月末的时候又进项税额转出。如果这两个数不平,应该怎么调整呢? 借:管理费用-职工教育经费 贷:应付职工薪酬-教育经费 借:应付职工薪酬-教育经费 贷:银存
这两个处理方式,最后的时候一个通过转入库存商品再转到应付职工薪酬,一个是进项税额转出直接转到应付职工薪酬,是为什么呢
老师您好,老板让我把费用整理一个明细出来,办公用品,买笔多少钱,买纸多少钱都分开,我从1月到12月,怎么样才能分的这么明显
老师,我公司预付了1000元律师服务费给律所,对方还没开票给我,约定好了开专票 我现在付的1000元要怎么做分录
老师,现在还能记手工账吗?26年是不是都让用电脑记账啊?
老师:异地项目是清包工项目,项目地发生了一些辅助材料等费用(发票也开了);没有在公户走账,实际上这些辅助材料等费用在购买时已经支付过了; 老师我不知到怎么做账:借:成本费用等,贷:我就不知道记哪个科目合适
老师,电子税务局年报企业所得税报表2021年和2023年报错了能改吗?
今天公司法人拿来2025年6月、7月的纸质火车票来报销,这个可以入账吗?
老师, 我支付了挖机费,但是还没收到发票。以前收到发票的时候计入长期待摊费用 还没收到发票的话,我下个月可以计提分摊这个费用吗?
老师您 好,公司收到 升规纳统补贴资金,记入营业外收入可以吗
老师,我们向银行贷款一年期290 我做账:借银行存款290贷 短期借款290 我们每月20号向银行贷款,每月还款支付利息做账: 借财务费用-利息支出7859 贷银行贷款7859 但是12月份逾期了,又扣了我们1.43元,逾期的怎么做账呀: 也借财务费用-利息支出1.43 贷银行贷款1.43吗
老师,个人代开发票劳务,50000元,要交多少所得税,这个跟工资薪金一起来年汇算吗,工资和劳务不超6万,汇算会退税吗
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您好,2个凭证都是可以的,就是多一个步骤。先到库存商品,再到应付职工薪酬啊,和直接进项转出到应付职工薪酬,都是可以的
一般以哪个为准
您好,我们一般按1做,先把进项转出到库存商品,这只是我们的习惯,都可以的,看自己的喜欢