你好; 工资合计是多少; 你22年和23年分别计提了多少

老师,跨年度补计提(2023年1月计入以前年度损益调整)并于2023年2月发放年终奖。我要在哪张表里做费用调增?职工薪酬支出及纳税调整明细表里又怎么填?
老师,我们是新公司,2022年12月就支出了一笔2000元的工资,在填写年度申报表,在管理费用那里我填了2000元,那在职工薪酬支出及纳税填增明细表还那里还需要填数字吗?我试了一下,填入2000元后,纳税调增那张表就有调增金额了
老师好,我们汇算清缴填表的时候--职工薪酬支出及纳税调整明细表,,这个 一、工资薪金支出;包含哪些,我公司有付给员工的解除合同一次性补偿 能算在这个金额里吗;另外还有2021年多计提的年终奖,冲的费用,能算里吗
老师您好,请问: 前任会计,12月份没计提社保费,也没缴纳。2024年1月才补缴的,这个我补分录时,是不是涉及以前年度损益调整了。。。。借:管理费用-社保费-以前年度损益调整 贷:应付职工薪酬-社保 补缴12月份社保:借:应付职工薪酬-社保 其他应收款-社保 营业外支出-税费滞纳金 贷:银行 发放12月工资时:借:应付职工薪酬-工资 贷:其他应收款-社保 其他应收款-公积金 其他应付款-老板 老师请问这样对吗?那个以前年度损益调整分录,应该怎么写?我需要更正去年的报表吗?更正利润表、资产负债表?
老师请问填写企业所得税年度申报表时,2023年发放了2022年最后一个月的工资,再也没计提工资和发工资,还需要填写职工薪酬支出及纳税调整明细表吗
是不是用22年账载金额+2023年补计提计入以前年度的金额。合计数填在税收金额这一项里。实际发生额填的是22年实际发放的数据。
你好; 是的; 税收金额 是合计在汇算之前发的金额来写的
实际发放这一栏填的只是2022年发放的是吗?账载只填2022年计提的是吧
你好; 实际发生金额是的 ; 账载按计提; 对的