生物化学制剂:包括黄腐酸制剂和其他生物化学制剂大豆重茬剂、克黄枯、稻香素、丰抗剂、花生宝、稳定性二氧化氯、黄腐酸制剂、生物化学制剂1070214120000000000

A商贸公司为增值税一般纳税人,位于市区,产品适用的增值税税率为13%,本年1月,有以下几种进货方案可供选择:一是从一般纳税人甲公司购买,每吨含税价格为12000元,可取得税率为13%的增值税专用发票;二是从小规模纳税人乙公司购买,每吨含税价格为11000元,可取得税率为3%的增值税专用发票;三是从小规模纳税人丙公司购买,每吨含税价格为10000元,可取得税率为3%的增值税普通发票。A商贸公司销售其所购货物的价格为每吨20000元(含增值税),其他相关成本费用为2000元,城建税税率为7%,教育费附加征收率为3%。假设本案例都为现销、现购(非赊销、赊购)。任务要求:1.指出纳税筹划有哪些目标。2.若以实现税负最小化为纳税筹划目标(假设只考虑流转税和相应的城建税及附加),请对本案例进行纳税筹划。3.若以实现税后利润最大化为纳税筹划目标,请对本案例进行纳税筹划。4.若以实现现金净流量最大化为纳税筹划目标,请对本案例进行纳税筹划。5.结合本案例,对实现税负最小化、税后利润最大化和现金净流量最大化这三种纳税筹划目标进行点评。
甲公司为增值税一般纳税人,适用增值税税率为13%,购买原材料时,有几种方案可供选择:一是从-般纳税人A公司购买,每吨含税价格为12000元,A公司适,用增值税税率为13%;二是从小规模纳税人B公司购买,则可取得由税务所代开的征收率为3%的专用发票,每吨含税价格为11000元;三是从小规模纳税人C公司购买,只能取得普通发票,每吨含税价格为10000元,可取得税率为3%的增值税普通发票。甲公司用此原材料生产的产品每吨含税销售额为20000元,其他相关费用2000元。甲公司适用城建税税率为7%,教育附加征收率3%[要求]1:假设甲企业以税负最小化为目标,请对甲公司购货对象选择进行纳税筹划2:假设甲企业以利润最大化为目标,请对甲公司购货对象选择进行纳税筹划3:假设甲企业以现金净流量最大化为目标,请对甲公司购货对象选择进行纳税筹划
老师,公司计划销售科研试剂(生物化学试剂),需要申请增加增值税征收品目,请问对应的增值税征税品目是什么?公司是小规模纳税人,主营行业是医学研究与试验发展
老师,您好!请问总公司是一般纳税人,但是分公司是小规模纳税人。两个公司增值税分开申报的,企业所得税合并核算申报,但是做账是一个账套因为总公司主营业务收入中有两个随征项目是和主营业务一起开票进营业外收入的。现在分公司享受到月销售额10万以下(含本数)的增值税小规模纳税人免征增值税。那么请问在每个季度末申报总公司增值税时候,这笔免征税款已进入账套内的营业外收入核算是否要与两笔营业外收入一起进行增值税申报?
A商贸公司为增值税一般纳税人,位于市区,产品适用的增值税税率为13%,本年1月,有以下几种进货方案可供选择一是从一般纳税人甲公司购买,每吨含税价格为12000元,可取得税率为13%的增值税专用发票;二是从小规模纳税人乙公司购买,每吨含税价格为11000元,可取得税率为3%的增值税专用发票;三是从小规模纳税人丙公司购买,每吨含税价格为10000元,可取得税率为3%的增值税普通发票。A商贸公司销售其所购货物的价格为每吨20000元(含增值税),其他相关成本费用为2000元,城建税税率为7%,教育费附加征收率为3%。适用25%的企业所得税税率。假设本案例都为现销、现购(非赊销、除购)。1.指出纳税筹划有哪些目标。2.若以实现税负最小化为纳税筹化目标(假设只考虑流转税和相应的城建税及附加)请对本案例进行纳税筹划。3.若以实现税后利润最大化为纳税筹划目标,请对本案例进行纳税筹划。4.若以实现现金净流量最大化为纳税筹划目标,请对本案例进行纳税筹划。5.结合本案例,对实现税负最小化、税后利润最大化和现金净流量最大化这种纳税筹划目标进行点评。
老师,琪我学习长期股权投资,有一个按公允价值的来计量的老师,麻烦问下,公允价值是个啥意思?还有资产损益是个啥类下的科目呢?
请问服务收入,员工工资作为成本,我可以2.3.4月计提劳务成本-工资,然后5月再把2.3.4.5计提的劳务成本结转为主营业务成本吗。因为5月份才有收入
请问收入是服务,那提供这笔服务收入的员工,工资可以作为成本,那公司给他购买的社保也可以作为劳务成本,之后结转为主营业务成本吗
直播间送粉丝的产品怎么做分录?谢谢老师
请问收入是服务,员工工资和社保可以作为劳务成本,之后结转为主营业务成本吗
公司有三个部门,两个盈利部门,一个办公室后勤,领导问房租按多少比例分摊,老师有建议吗
请问小规模1.2.3月分别有收入,成本我可以一起做到3月吗?还是每个月都要做成本
应收会计 应付会计 费用会计,在国企财务共享中心哪个更有价值和发展前景,为什么
建筑服务预收款,不征税的发票,后期开正式发票后,前边开的不征税的发票还需要红冲吗?
朴老师,我公司是集团的电商公司,用的是云仓,平时是集团的几个工厂发货到云仓,电商平台的店铺主体有的是工厂,有的是电商公司,一个云仓会所有店铺发货,云仓和店铺没有固定的发货关系,所以工厂发到云仓的货电商公司没有做入库处理。工厂发的所有入到云仓的货会在网店通里入库,现在盘点,盘盈和盘亏分别应该在网店通里做怎样的处理呢?账估计不用处理吧?因为账面都没入库?
我填的生物化学制品,税局工作人员说没有生物化学制品,让我自己查下。说只有化学化工产品等
那就只有选这个大类了。不过,再问问工商局什么意见?
工商那边说我们的科研试剂是在我们经营范围“化学专用制品销售”内的,里面有生物化学试剂
那就不用增加就是了哈
但是税费种核定,我们增值税只核定了专业技术服务,到时候可以开生物化学制品的票?
可以开的,只要有那个经营范围
那不用增加增值税征收品目?
是的,不用增加增值税征收品目。
好的,谢谢老师
不客气,祝你工作顺利,感觉满意的话,麻烦给个5星好评哦。礼貌用语,切勿回复!