可以抵扣的。那你是不是没有勾那你是不是没有勾选?

7.甲企业为增值税一般纳税人,本年3月发生以下业务:(1)购进纪念品,取得增值税专用发票上注明增值税6000元,将其全部用于集体福利。(2)从某增值税小规模纳税人处购进含税价格为3500000原材料,取得增值税普通发票;支付运输企业(增值税一般纳税人)不含税运输费26000元,取得增值税专用发票。(3)销售汽车装饰物品,取得不含税收入30000元;提供汽车修理劳务取得不含税收入18000元;出租汽车取得不含税租金收入6300元。(4)因管理不善丢失一批本年5月购入的原材料(本年5月已抵扣进项税额),账面成本为6600元。甲企业取得的上述增值税专用发票本年6月均符合抵扣规定要求:(1)请问资料(1)中购进的纪念品用于集体福利可否抵扣进项税额?(1分)并说明理由。(2分)(2)请问资料(2)中购进的原材料可否抵扣进项税额?(1分)并说明理由。(2分)支付的运输费可否抵扣进项税额?(1分)并说明理由。(2分)(3)请问资料(3)中销售汽车装饰物品.提供汽车修理劳务出租汽车,是否属于增值税征收范围。(1分)如果属于,请计算销项税
有个问题,就是我们公司进项一直大于销项,这两年几乎没交过增值税和所得税!我要是不把进项发票勾选认证完的话就会导致缴税。但是还有十多万的留底税,我这样交增值税能否交进去呢!有交印花税!齐红(答疑老师)可以的呀,你的进项不抵扣的话,可以正常交税了。但我交的税就三四千块钱的话,没有达到汽车行业的税负率。有没有影响,因为我还有十多万的进项没认证抵扣。主要是两年没交过增值税了。我突然交点税有没有什么
甲企业为增值税一般纳税人,本年6月发生以下业务:(1)购进纪念品,取得增值税专用发票上注明增值税4000元,将其全部用于集体福利。(2)从某增值税小规模纳税人处购进原材料,取得增值税普通发票;支付运输企业(增值税一般纳税人)不含税运输费16000元,取得增值税专用发票。(3)销售汽车装饰物品,取得不含税收入20000元;提供汽车修理劳务取得不含税收入12000元;出租汽车取得不含税租金收入6200元。(4)当月将本企业使用过的2008年购入的一台机器设备销售,该机器设备购入时不得抵扣且未抵扣进项税额,取得含税销售收入20600元,甲企业未放弃减税。(5)因管理不善丢失一批本年5月购入的原材料(已抵扣进项税额),账面成本为5600元。上述增值税专用发票均已通过认证。(1)计算甲企业当月准予抵扣的进项税额。(2)计算甲企业当月的增值税销项税额。(3)计算甲企业当月应缴纳的增值税。
老师你好,我想请问一下,我们公司是商贸企业,采购一批货物,收到进项发票没有认证,然后又把这批货物销售出去了,账上是有留抵税可以抵扣的,所以我没有认证发票,但是也导致账上没有这一类商品,如果我认证了,留抵税额不是越来越多吗?(我认证发票的时候是:借:库存商品,借:应交税额——应交增值税(进项税额)贷:银行存款)
某企业为增值税一般纳税人,2022年8月发生以下业务:(1)销售汽车装饰物品A,取得不含税收入20000元。(2)销售汽车装饰物品B,取得含税销售额30000元,另外收取包装物租金500元,开具增值税普通发票。(3)从某增值税小规模纳税人处购进原材料,取得增值税普通发票;支付运输企业(增值税一般纳税人)不含税运输费16000元,取得增值税专用发票。4)因管理不善丢失一批本年5月购入的原材料(已抵扣进项税额),账面成本为5600元。上述增值税专用发票均已通过认证。要求:根据上述资料,回答下列问题。(1)计算业务(1)的销项税额。(2)计算业务(2)的销项税额。(3)计算业务(3)准予抵扣的进项税额。(4)计算业务(4)应转出的进项税额。(5)计算该企业本月应缴纳的增值税。
老师,公寓店个体户(专门开住宿费发票的),请问一下开回来的2026年1-12月房租发票25万计入哪个会计科目的二级明细?可以一次性直接按主营业务成本25万,每月按每月摊销金额入账,麻烦老师会计分录指导一下?麻烦老师收到25万发票和每月摊房租的会计分录写一下,会计分录写一下,谢谢
老师,公寓店个体户(专门开住宿费发票的),请问一下开回来的2026年1-12月房租发票25万计入哪个会计科目的二级明细?可以一次性直接按主营业务成本25万,每月按每月摊销金额入账,麻烦老师会计分录指导一下?麻烦老师收到25万发票和每月摊房租的会计分录指导一下,谢谢
老师,公寓店个体户(专门开住宿费发票的),请问一下开回来的2026年1-12月房租发票25万计入哪个会计科目的二级明细?可以一次性直接按主营业务成本25万,每月按每月摊销金额入账,麻烦老师会计分录指导一下?
现在开票编码分类明细已更新,怎么确定开票编码呢
销售费用需要挂在某些项目下吗
老师,公寓店个体户(专门开住宿费发票的),请问一下开回来的房租发票计入哪个会计科目的二级明细?
麻烦查询投流费发票编码
老师,请问一下一般纳税人公司,老板的汽车充电的电费用,开回来专票。可以抵扣的嘛
老师,我们公司按照销售订单给客户开发票,有很多品类重复的,我可以不累计,直接开嘛,
我公司2026年补交了一笔2023年残保金,那这个费用是做到今年里面,还是用以前年度损益调整呢,我执行的是小企业会计准则
显示未认证,账在财务公司那儿 ,是不是应该认证呢
你好 没认证不能抵扣 认证了可以
这个我知道,我要问的是,如果进项多也可以不认证是吧
是的,这个根据自己。是的,这个根据自己的需要认证。
我们本来就进项多,那这个比例我们怎么控制,可以每个月不缴纳增值税吗
如果当地有税负要求,就按税负。
一般物流行业的税负率多少没有风险呢 哟不知道有没有税负要求
没有官方统一口径,建议你咨询当地专管员。
如果没有要求可以根据销项的情况自己勾选是吧 可以不缴纳增值税是吧
是的,你的理解完全正确。