你好,个人他们可以去税务局代开发票的,要不你就去税务局那边申请开收购发票。
一般纳税人,可以自己开具农产品收购票,9%税率,上个月销售开票但是当月没开收购票进行抵扣进项,这个月申报缴交了增值税,这个分录怎么做(增值税),需要当月计提吗?这个月销售有开了收购票,连同上个月的一并开,进项抵扣这个月不用交增值税?请问这两个月关于增值税分录怎么做
某市食品加工生产企业为增值税一般纳税人,兼营食品生产设备的销售和运输劳务,2019年12月发生的相关经营业务如下。 如从农民手中收购一批粮食,开具的农产品收购发票上注明价款45万元。 请老师算出这题的进项税额,因为题中并未说明所购买的粮食是否用来生产税率为13%的货物,但是它是食品加工厂,买来粮食应该是用来加工食品的,所以很为难,不知道税率应该是9%还是10%。
这是一家卖牛肉的个体工商户,由于他进货的渠道是和农民买牛,所有没有进项票,需要拿农民身份证去税务局代开发票,代开发票的时候缴的经营所得税和印花税应该怎么做账务处理?
某酒厂为增值税一般纳税人,主要从事粮食白酒的生产和销售业务。2020年1月该厂发生以下经济业务:(1)5日向农户购进免税粮食,开具的农业产品收购发票上注明的价款为50000元;(2)10日外购一批包装材料,取得的专用发票上注明的价款为150000元;(3)26日销售粮食白酒5吨,不含增值税的销售价格为60元/斤。己知:粮食白酒适用的增值税税率为13%;粮食白酒适用的消费税比例税率为20%,定额税率为0.5元/斤;免税粮食增值税的:扣除率为9%;1吨=2000斤。请分别计算该公司应纳的增值税和消费税。怎么计算老师?(⑅•ᴗ•⑅)◜..°♡
一般人企业从农民收购水果进行销售,收到的进货发票是免税的,在进行税务申报时有农产品增值税进项税额备案申请 ,该进项税额怎么做账务处理?借贷方是什么 ?借 应交税金_应交增值税_进项税额? 贷方呢 怎么做?
老师,一般纳税个体工商户经营所得二季度报税,系统自动是从2025年1月1日~6月30日,要改从2025年4月1日一6月30日?收入,成本,费用是填1-2季度累计总数,还是单独填二季度的数?
老师,个人5月去税局代开劳务发票给公司,公司这边代扣代缴个税,但是公司一直还没有支付劳务费给个人,个税申报是收到代开的当月申报,还是支付费用之后再申报个税呢 如果公司分几个月支付,那要怎样申报呢,
老师,我们是小规模,2024年的房费计提的是10000,实际上是15000,因为我们一直没有付款,对方也没有给开票,今年5月才付的款,票也是今年五月才开的,现在账怎么调整呢,
小规模纳税人,未加入工会,没月税务系统上必须缴纳工会经费吗
小规模纳税人,开具了普票,确认收入确认了增值税,季度末销售额未达到30万,此增值税减免,已确认的增值税做什么会计分录转出呢
不懂这个题。选项C和选,选项D
本来需要交企业所得税,因为减以前年度亏损,所以企业所得税金额是0,这种情况如何调账
比如说一个行业增值税税负率是2.5,销售收入是100万,他的应增值税就是100万乘2.5上下浮动对吗
以前季度的企业所得税申报表还可以更正吗
2024年的企业所得税季度预缴,当时借所得税费用,贷银行存款。2025年汇算清缴退税收到后,该怎么处理分录,利润表中这笔金额应该填在哪个栏次
借库存商品 贷银行存款 借银行存款,贷主营业务收入、应交税费, 借主营业务成本,贷库存商品。
从农民手里直接购买的用于国家储备的粮食,这农户的不是免税的吗我们是代储企业,现在就是把储备粮轮换出去要开发票,但购进来的没有发票,我们这销项票怎么开,增值税申报表那怎么填才能抵扣我们已开轮换出去粮食发票的销项税
农户是免税的,但是他得给你开免税的普通发票,你才可以抵扣进项,不是吗? 你开9%的发票 9%销售货物附表一里面填写,然后对方给你开的免税的普通发票,你在附表二农产品收购及销售里面填写金额税额就可以的,自己计算一下,票面的金额乘以9%,这个就是税额。
现在就是我们企业自己开具农户的0税率收购票,但是销售发票本月不开,这会计分录怎么做,月底增值税申报表进项税怎么填呢
借库存商品 应交税费待认证 贷银行
没有销项税额,可以先不抵扣,不用填写增值税附表2
那下个月开9%销项发票了,这个进项税额我怎么进行抵扣呢,做什么会计分录,增值税报表怎么填呢
借进项 贷待认证 附表二农产销售及收购发票发票填写
恩好的,还有一个问题关于政府给的补贴收入,需要对应已付出的费用吗,我开的增值税免税发票,但是以前付出的费用没有发票,只有合同可以吗
最好有发票 没发票你这个收入得缴税了
这个收入我肯定是得上所得税了,就是那个费用我在2022年做进去了就是没有发票有合同,到现在也没有发票,我想问问汇算清缴的时候我需要怎么做
帐上做了费用 汇算清缴调增 纳税调整明细表扣除项目 30蓝填写帐在金额