你好,个人他们可以去税务局代开发票的,要不你就去税务局那边申请开收购发票。

某工业企业为增值税一般纳税人,生产粮食白酒,2019年9月份购销业务如下:(1)从其他企业购进粮食一批,取得的增值税专用发票上注明的价、税款分别20、万元;*2.6万元,另支付运费(取得增值税专用发票)5价、税分别3万元和0.27万元,材料已验收入库;货款暂欠(2)直接向农民收购用于生产加工的的农产品一批,经税务机关批准的收购凭证上注明的价款为42万元(按照9%的比例计算进项税),以现金支付(3)销售白酒一批,8000斤,向买方开具的增值税专用发票注明销售额50万元,货款尚未收到(4)期初留底进项税额0.5万元。要求:(1)编制有关采购和销售的会计分录(有关增值税的核算到三级科目,消费税的核算到二级科,目其他账户一级科目即可)(2)计算2019年9月应纳增值税额和消费税额。粮食白酒比例税率为20%,定额税率为0.5元/斤
请问我公司是做粮食 玉米收购的,从农民手里收购过来了再卖出去,但是收购的时候产品干湿度会有差异,那我们开进来100吨粮食,实际上没有销售到100吨 但是税务局要求做数量金额式明细账,这就会导致我们账面利润很多每个月开几百万销项出去,数量如果和购进来的一致 就会导致所得税税负很高,这种情况该怎么处理呢?
一般人企业从农民收购水果进行销售,收到的进货发票是免税的,在进行税务申报时有农产品增值税进项税额备案申请 ,该进项税额怎么做账务处理?借贷方是什么 ?借 应交税金_应交增值税_进项税额? 贷方呢 怎么做?
一般人企业从农民收购水果进行销售,收到的进货发票是免税的 金额是1000,在进行税务申报时有农产品增值税进项税额备案申请 ,该进项税额怎么做账务处理?借贷方是什么 ? 金额是多少
粮食代储企业从农户购买农产品用于国家储备粮没有进项票但是需要开销项票,票怎么样开,增值税税怎么做税务处理
老师,请问我们25年购买材料,材料还没到,只是供应商先开具了发票,26年材料才到,请问这个材料的成本我应该入到25年还是26年
请问我们公司在印度尼西亚做建筑劳务,然后甲方喊我们在印度尼西亚成立了一家公司和国内公司名字一样法人也是国内公司的法人。国外公司已经在国外交了增值税和企业所得税,但是人员工资又是国内公司发这种请问我们国内公司要怎么做账报税
新公司法下,实收资本不到位,对公司会有什么影响
老师,月初要报小规模的季度印花税。花税不是包含销项和进项金额吗?在涉及到这个问题,进项发票有一部分我是补的2025年的,但是开票日期会在2026年5月31号之前。那么我这个印花税计税依据包括2025年吗?怎样申报没有风险
老师 火车票现在都是开的公司的了、那下载打印出来,直接计算9%抵扣进项税额是吧?比如:借:管理费用-二级科目 借:应交税费-增值税-进项税 把计算出来的进项税额填上 贷:银行存款 这样就可以了吧?
请问老师 员工2月份已经离职 现在要给她在3月份把社保停了 这样可以吗?
你好老师,我们协会,给个转了两万,这个怎么入账
考了注册会计师,但工作没怎么实操,鸡肋吗?
老师,我是一般人6%,对方是小规模,我给他开票收款,那我开普票6%,对吗
如果我们按照合同应该把款打给A公司,但是A公司账户不能用了,他们可以指定一个别的公司账号吗?
借库存商品 贷银行存款 借银行存款,贷主营业务收入、应交税费, 借主营业务成本,贷库存商品。
从农民手里直接购买的用于国家储备的粮食,这农户的不是免税的吗我们是代储企业,现在就是把储备粮轮换出去要开发票,但购进来的没有发票,我们这销项票怎么开,增值税申报表那怎么填才能抵扣我们已开轮换出去粮食发票的销项税
农户是免税的,但是他得给你开免税的普通发票,你才可以抵扣进项,不是吗? 你开9%的发票 9%销售货物附表一里面填写,然后对方给你开的免税的普通发票,你在附表二农产品收购及销售里面填写金额税额就可以的,自己计算一下,票面的金额乘以9%,这个就是税额。
现在就是我们企业自己开具农户的0税率收购票,但是销售发票本月不开,这会计分录怎么做,月底增值税申报表进项税怎么填呢
借库存商品 应交税费待认证 贷银行
没有销项税额,可以先不抵扣,不用填写增值税附表2
那下个月开9%销项发票了,这个进项税额我怎么进行抵扣呢,做什么会计分录,增值税报表怎么填呢
借进项 贷待认证 附表二农产销售及收购发票发票填写
恩好的,还有一个问题关于政府给的补贴收入,需要对应已付出的费用吗,我开的增值税免税发票,但是以前付出的费用没有发票,只有合同可以吗
最好有发票 没发票你这个收入得缴税了
这个收入我肯定是得上所得税了,就是那个费用我在2022年做进去了就是没有发票有合同,到现在也没有发票,我想问问汇算清缴的时候我需要怎么做
帐上做了费用 汇算清缴调增 纳税调整明细表扣除项目 30蓝填写帐在金额