您好,那您应当红字冲回多暂估2000,后扣除多暂估数据申报汇算清缴

老师,我公司是小规模的,去年年底暂估成本入库1万,今年成本发票回来了8000,现在准备做年被?因为多预估成本了2000,所以去年的财务报表未分配利润少了2000,现在准备做汇算清缴,这个对预估2000,应该怎么做?
2022年底暂估成本入库1万,今年成本发票回来了8000,现在准备做年被?因为多预估成本了2000,导致去年的财务报表未分配利润少了2000,现在准备做汇算清缴对预估2000怎么做?怎么填表?
小规模。 老师,我12月的时候暂估成本并结转了。今年发现暂估的成本有些发票收不回来了。我可以直接在今年第一季度的时候红冲暂估的成本和结转成本的分录,然后按收到的发票做正确的分录。然后直接在第一季度的申报里面把去年多暂估的成本少交的税一起报掉,这样可以吗?还是一定要在22年汇算清缴调增成本?
小规模。 老师,我12月的时候暂估成本并结转了。今年发现暂估的成本有些发票收不回来了。我可以直接在今年第一季度的时候红冲暂估的成本和结转成本的分录,然后按收到的发票做正确的分录。然后直接在第一季度的申报里面把去年多暂估的成本少交的税一起报掉,这样可以吗?还是一定要在22年汇算清缴调增成本?
老师你好,我们是小规模纳税人。 2023年做了暂估成本,2024年4月份用“以前年度损益调整”冲销了暂估,然后又根据发票用“以前年度损益调整”做了新的帐。 现在这个情况,要做2023年所得税汇算清缴,那年报的财务报表该怎么填呢?谢谢老师
老师,我想问一下,已勾选的进项票,忘记打印,但是已申请统计,还能通过哪种方式去查询已勾选未打印的发票,能找到我之前勾选的已做过统计申请的进项票吗?,如果可以,操作步骤和方法,老师方便发一下吗?,谢谢。
老师我们是一般纳税人向企业购进自产自销免税增值税的水产品,我们销售出去时产生的增值税可以计算抵扣吗,还是要全额缴纳?
对方给我们承兑我们付对方现金,就是公司直接的承兑兑换摘要备注什么合适
老师,北京地区扣扣社保前比最低工资标准高,扣社保后比最低工资标准低,可以吗?
建筑行业外经证直接在所在地税务局反馈了成功了,没有登录报验户身份进去反馈。这个有影响的嘛?外经证不是我办的,我进不去系统,又不想问老板账号登录。就直接代账身份登录的,看到能反馈我就直接点了,反馈也成功了,那这个会有啥嘛?报验户那边会不会还会没反馈哦。
老师,请问一下,我接了一个工程咨询服务的费用10万,用挂靠公司有资质的开票,然后我怎么在挂靠公司拿钱出来?
老师想问下,就是开员工大会,购买的物资怎么写分录啊
老师你好!新接触一个医院养老相结合业务,账务怎么处理
老师好!公司税务已办结清税注销,营业执照注销手续也正在办理中。请问在会计凭证及相关财务资料方面,应如何处理和留存备份?谢谢!
公司买13万的车,可以抵扣多少税,所得税和增值税
那不用更改2022年的第四季度财务报表吗?多暂估数据汇算清缴填哪个个表哪一列?
您好,可以不更正季度纳税申报表,汇算清缴准确即可
您好,多暂估部分直接红字冲回
好的感谢老师,那做汇算清缴这多暂估2000,是填哪个表?哪一格?摆脱老师帮帮忙指点!
您好,您暂估分录部分红字冲回,视同22年没暂估这2000
哦,明白了,感谢老师,老师,我还有一个问题,因为我是去年接手公司,发现有2个电子设备合计15000金额是在2019年购买的一直到现在没有折旧,这15000电子设备按正常3年折旧其实已经折旧完毕,现在我还没做汇算清缴,这个15000该怎么做呢。
您好,那您可以按22年1月购入开始计提折旧,或者更正以前年度纳税申报表
我的意思就是不想动之前报表,之前的账也不是我做的就不想更正之前的报表,怕有不必要麻烦,老师你说按2022年提,但是现在已是2023年了?
您好,23年借以前年度损益调整-2000贷应付账款-2000
???2000怎么得来的?什么应付账款?我看这个答案都懵圈
您好,您的多暂估2000的部分
您好,您暂估的分录红字冲回
感谢老师,我只是明白那个预估2000的,我问后面15000资产一直都没有提折旧的,那个怎么做?
您好,折旧1视同22年入账或者更正以前年度纳税申报表
我不想更正以前年度报表,我选择视同2022年入账,现在是2023年3月,那应该做账?
您好,那您补计提22年折旧,借以前年度损益调整,贷累计折旧
2019电子设备15000元,前面会计忘记提,现在是我不想改报表我放在2023年正常提折旧可以吗?
您好,那您视同23年入账计提折旧?
是的,老师怎么做账?需要更改报表吗?
您好。那您只需要在23年计提折旧,不调整以前