您好,那您应当红字冲回多暂估2000,后扣除多暂估数据申报汇算清缴
老师好,请问去年有比成本预估了,业务发生在去年,发票是今年汇算清缴后才拿到,税务要求我们调增了这笔成本,那补交的税款我该怎么做呢,小企业会计准则的,要做进利润分配未分配利润吗?
老师好,20年发生的 暂估忘了冲了,导致20年汇算清缴虚增了成本,暂估分录和拿到的发票分录对冲完后的分录是 借 库存商品 3万 贷 应付账款 3万 也就是虚增了3万的成本,我理解是成本已经结转了 那么我在今年调账 借 未分配利润 3万 贷 库存商品 3万 因为20年汇算清缴亏损30万,那么我现在这样调了账,就相当于亏损了25万了,不去更正汇缴报表,可以吗?
亲们,2021年做了暂估成本,汇算清缴前拿回一部分发票,做了调增交税,2022年调账后发现本年资产负债表的未分配利润与利润表的净利润对不上,要怎么调才能一致呢?
年底我们利润总额1000多万,要缴纳200多万的所得税,所以暂估了成本,待汇算清缴再调整。我现在年底做借库存商品暂估,贷应付账款暂估。借主营业务成本,贷库存商品暂估。这部分纯粹就是为了缓交所得税的,所以也没发票我2023年怎么做?
老师,我公司是小规模的,去年年底暂估成本入库1万,今年成本发票回来了8000,现在准备做年被?因为多预估成本了2000,所以去年的财务报表未分配利润少了2000,现在准备做汇算清缴,这个对预估2000,应该怎么做?
今年初会报名显示社保缴费记录审核不通过,但是缴费成功了,对考试有影响吗
我是种植合作社,我给别人种地,应该给人家开哪个项目的发票?
公司购买了一台笔记本电脑,我是要记在办公费科目,还是固定资产科目?不摊销
老师 问一下 我申报个税的时候 本期收入输入的4000 为什么累计收入会显示是5500,我是刚接的公司,之前的个税记录也没倒给我,我输入的员工都是从3月1日入职的
老师,木材厂的平时深价格是开13个点的专票,那么边角料一般开多少个点
天都黑了,明天又要上班了,这个假期怎么过得这么快啊。想起以前上学开学前我就特焦虑,现在上班也焦虑
请问一下劳务费,人工费可以给对方提供专票吗?
老师,专利权可以投资,可以用人脉关系,业务关系这种资源投资吗?
老师您好!这道题的答案应该是ABCD呀?参考答案正确吗?
税费不是属于负债类,咋又到损益类
领导老师,我是去年新来的发现有2个电子设备合计15000金额是在2019年购买的一直到现在没有折旧,这15000电子设备按正常3年折旧其实已经折旧完毕,现在我还没做汇算清缴,这个15000该怎么做呢。主要是之前的账不是我做的我不想去改报表,这个15000怎么办呢?
您好,同学,可以在今年补提折旧,计入以前年度损益调整科目,影响的是去年的损益
2023年做3月做账补提折旧:借以前年度损益15000、贷累计折旧15000、对吗?这样做不需要改报表吧?那么汇算清缴怎么填表?
然后再 借:应交税费-应交所得税 15000*0.25 贷:以前年度损益调整 15000*0.25 相当于少交所得税了 这笔要算上去
以前年度是亏损不需要交所得税,2023年做3月做账补提折旧:借以前年度损益15000、贷累计折旧15000、做完这分录,我汇算清缴的哪个表需要改?怎么填?那2022年的第四季度财务报表需要改吗??
您好,同学。如果可以的话,可以改下2022年12月份的凭证,增加计提折旧部分,也需要改下年度财务报表,然后就可正常做汇算清缴了
那老师,我把这个折旧放在2023年正常提折旧,你看可以吗?这样是不是我就不用改报表了?因为这个电子设备购买入账的时间是2019年的,那放在2022年这折旧和放2023年折旧有区别?我不懂?所以想了解更详细一些
您好,同学,最好不要这样,如果实在不想提的话,只要金额不大也是可以的,不过可能会影响汇算清缴表中的计提折旧摊销表的准确性
老师,这个2019年购入的,其实一直没有折旧,放在2022折旧和2023年折旧不是一样吗?有的什么影响?区别是什么?历史都是亏损不用交所得税,我是不想改报表,那我应该怎么做?
您好,您得意思是2019年购入的,2019年-2022年度期间都没有计提折旧啊? 那就在2023年起开始正常计提折旧
明白了,感谢耐心指导感谢感谢
不客气,希望我的解答对您有所帮助,祝您工作顺心,也请您及时对我的回答做出评价哦,谢谢您!