您好,那您应当红字冲回多暂估2000,后扣除多暂估数据申报汇算清缴

亲们,2021年做了暂估成本,汇算清缴前拿回一部分发票,做了调增交税,2022年调账后发现本年资产负债表的未分配利润与利润表的净利润对不上,要怎么调才能一致呢?
年底我们利润总额1000多万,要缴纳200多万的所得税,所以暂估了成本,待汇算清缴再调整。我现在年底做借库存商品暂估,贷应付账款暂估。借主营业务成本,贷库存商品暂估。这部分纯粹就是为了缓交所得税的,所以也没发票我2023年怎么做?
老师,我公司是小规模的,去年年底暂估成本入库1万,今年成本发票回来了8000,现在准备做年被?因为多预估成本了2000,所以去年的财务报表未分配利润少了2000,现在准备做汇算清缴,这个对预估2000,应该怎么做?
2022年底暂估成本入库1万,今年成本发票回来了8000,现在准备做年被?因为多预估成本了2000,导致去年的财务报表未分配利润少了2000,现在准备做汇算清缴对预估2000怎么做?怎么填表?
小企业会计准则2023年1月份,收到了2022年12月开的300多万劳务票。22年未做暂估 1月份入账 借:利润分配/未分配利润 贷:应付账款。现在报22年财务报表 和所得税汇算清缴的时候怎么做。需要调整22年财务报表吗,汇算的时候300多万的劳务票填在哪里
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗
老师,我想问一下,已勾选的进项票,忘记打印,但是已申请统计,还能通过哪种方式去查询已勾选未打印的发票,能找到我之前勾选的已做过统计申请的进项票吗?,如果可以,操作步骤和方法,老师方便发一下吗?,谢谢。
老师我们是一般纳税人向企业购进自产自销免税增值税的水产品,我们销售出去时产生的增值税可以计算抵扣吗,还是要全额缴纳?
对方给我们承兑我们付对方现金,就是公司直接的承兑兑换摘要备注什么合适
老师,北京地区扣扣社保前比最低工资标准高,扣社保后比最低工资标准低,可以吗?
建筑行业外经证直接在所在地税务局反馈了成功了,没有登录报验户身份进去反馈。这个有影响的嘛?外经证不是我办的,我进不去系统,又不想问老板账号登录。就直接代账身份登录的,看到能反馈我就直接点了,反馈也成功了,那这个会有啥嘛?报验户那边会不会还会没反馈哦。
老师,请问一下,我接了一个工程咨询服务的费用10万,用挂靠公司有资质的开票,然后我怎么在挂靠公司拿钱出来?
老师想问下,就是开员工大会,购买的物资怎么写分录啊
老师你好!新接触一个医院养老相结合业务,账务怎么处理
领导老师,我是去年新来的发现有2个电子设备合计15000金额是在2019年购买的一直到现在没有折旧,这15000电子设备按正常3年折旧其实已经折旧完毕,现在我还没做汇算清缴,这个15000该怎么做呢。主要是之前的账不是我做的我不想去改报表,这个15000怎么办呢?
您好,同学,可以在今年补提折旧,计入以前年度损益调整科目,影响的是去年的损益
2023年做3月做账补提折旧:借以前年度损益15000、贷累计折旧15000、对吗?这样做不需要改报表吧?那么汇算清缴怎么填表?
然后再 借:应交税费-应交所得税 15000*0.25 贷:以前年度损益调整 15000*0.25 相当于少交所得税了 这笔要算上去
以前年度是亏损不需要交所得税,2023年做3月做账补提折旧:借以前年度损益15000、贷累计折旧15000、做完这分录,我汇算清缴的哪个表需要改?怎么填?那2022年的第四季度财务报表需要改吗??
您好,同学。如果可以的话,可以改下2022年12月份的凭证,增加计提折旧部分,也需要改下年度财务报表,然后就可正常做汇算清缴了
那老师,我把这个折旧放在2023年正常提折旧,你看可以吗?这样是不是我就不用改报表了?因为这个电子设备购买入账的时间是2019年的,那放在2022年这折旧和放2023年折旧有区别?我不懂?所以想了解更详细一些
您好,同学,最好不要这样,如果实在不想提的话,只要金额不大也是可以的,不过可能会影响汇算清缴表中的计提折旧摊销表的准确性
老师,这个2019年购入的,其实一直没有折旧,放在2022折旧和2023年折旧不是一样吗?有的什么影响?区别是什么?历史都是亏损不用交所得税,我是不想改报表,那我应该怎么做?
您好,您得意思是2019年购入的,2019年-2022年度期间都没有计提折旧啊? 那就在2023年起开始正常计提折旧
明白了,感谢耐心指导感谢感谢
不客气,希望我的解答对您有所帮助,祝您工作顺心,也请您及时对我的回答做出评价哦,谢谢您!