您好,那您应当红字冲回多暂估2000,后扣除多暂估数据申报汇算清缴

亲们,2021年做了暂估成本,汇算清缴前拿回一部分发票,做了调增交税,2022年调账后发现本年资产负债表的未分配利润与利润表的净利润对不上,要怎么调才能一致呢?
年底我们利润总额1000多万,要缴纳200多万的所得税,所以暂估了成本,待汇算清缴再调整。我现在年底做借库存商品暂估,贷应付账款暂估。借主营业务成本,贷库存商品暂估。这部分纯粹就是为了缓交所得税的,所以也没发票我2023年怎么做?
老师,我公司是小规模的,去年年底暂估成本入库1万,今年成本发票回来了8000,现在准备做年被?因为多预估成本了2000,所以去年的财务报表未分配利润少了2000,现在准备做汇算清缴,这个对预估2000,应该怎么做?
2022年底暂估成本入库1万,今年成本发票回来了8000,现在准备做年被?因为多预估成本了2000,导致去年的财务报表未分配利润少了2000,现在准备做汇算清缴对预估2000怎么做?怎么填表?
小企业会计准则2023年1月份,收到了2022年12月开的300多万劳务票。22年未做暂估 1月份入账 借:利润分配/未分配利润 贷:应付账款。现在报22年财务报表 和所得税汇算清缴的时候怎么做。需要调整22年财务报表吗,汇算的时候300多万的劳务票填在哪里
老师 劳务派遣公司开发票的 项目名称: 人力资源服务*劳务派遣 可以在项目名称里加月份吗? 如:人力资源服务*4月份劳务派遣
4月30日未申报退税,进项不够,后面可以申请退税吗
2025年工资在2026年2月一次性补发怎样才能并入2025年度汇算中,
老师,别人给我开的国际货运费发票,单位写月,数量写1可以吗?一开始还单位和数量都没有。后面叫他加的,感觉怪怪的
4月5日公司购进一批货物,4月6日付款,4月8日收到进项发票,怎么做账。是应该走预付账款,还是应付账款呢?
采购不含税价345753元,拖车费用3000,FOB成交方式,请问老师,报关FOB价报多少?
老师,新成立的公司,法人自己的车辆,油费,停车费,过路费,怎么合理的计入公司成本
老师,我是做跨境电商小规模的,税务局查到了我的网店平台收入,之前报税都是按照有开多少发票就报多少收入,现在我要补上我全部的收入。我的成本有很多形式发票,我申报收入的时候可以按照收入减掉成本按照这个数去报收入吗?
老师,劳务派遣公司 这个月应向甲方结算的金额是276591。 由于工伤基数从1月下调。4月份才执行退补差额。 三个月一共退工伤差额是882.41。 扣除完之后结算单是275708.59。 这种情况的话是按276591,还是275708.59。做确认收入。
老师作为生猪饲养行业,购买的饲料不是有进项税吗,生猪的销售是免税的,购进的饲料的进项税怎么办
领导老师,我是去年新来的发现有2个电子设备合计15000金额是在2019年购买的一直到现在没有折旧,这15000电子设备按正常3年折旧其实已经折旧完毕,现在我还没做汇算清缴,这个15000该怎么做呢。主要是之前的账不是我做的我不想去改报表,这个15000怎么办呢?
您好,同学,可以在今年补提折旧,计入以前年度损益调整科目,影响的是去年的损益
2023年做3月做账补提折旧:借以前年度损益15000、贷累计折旧15000、对吗?这样做不需要改报表吧?那么汇算清缴怎么填表?
然后再 借:应交税费-应交所得税 15000*0.25 贷:以前年度损益调整 15000*0.25 相当于少交所得税了 这笔要算上去
以前年度是亏损不需要交所得税,2023年做3月做账补提折旧:借以前年度损益15000、贷累计折旧15000、做完这分录,我汇算清缴的哪个表需要改?怎么填?那2022年的第四季度财务报表需要改吗??
您好,同学。如果可以的话,可以改下2022年12月份的凭证,增加计提折旧部分,也需要改下年度财务报表,然后就可正常做汇算清缴了
那老师,我把这个折旧放在2023年正常提折旧,你看可以吗?这样是不是我就不用改报表了?因为这个电子设备购买入账的时间是2019年的,那放在2022年这折旧和放2023年折旧有区别?我不懂?所以想了解更详细一些
您好,同学,最好不要这样,如果实在不想提的话,只要金额不大也是可以的,不过可能会影响汇算清缴表中的计提折旧摊销表的准确性
老师,这个2019年购入的,其实一直没有折旧,放在2022折旧和2023年折旧不是一样吗?有的什么影响?区别是什么?历史都是亏损不用交所得税,我是不想改报表,那我应该怎么做?
您好,您得意思是2019年购入的,2019年-2022年度期间都没有计提折旧啊? 那就在2023年起开始正常计提折旧
明白了,感谢耐心指导感谢感谢
不客气,希望我的解答对您有所帮助,祝您工作顺心,也请您及时对我的回答做出评价哦,谢谢您!