您好,这个肯定有错的地方,建议再好好对下
去年的应付工资计提有误,其他应收-社保也有误,计提工资账务处理时把金额跟分录做错了 这两块本就是计提的应付跟实际付出的金额不同现在账上还挂了应付2千多,实际是已经支付了。其他应收社保也是,因为账务处理错误,本来是没有余额的,现在账上也还挂着2千多,刚接手,发现的问题,我现在要怎么处理呢
请问,企业准备注销,查看科目余额表时候发下应交税费贷方有余额,好多年了,也无法查到具体的原因,这该怎么处理
请问我要把应交税费余额调到1846.19元,1月要交的所有税费,那么这些以前账上有错误的余额我要怎么调
老师,我的应交税费余额不等于应交税费明细科目之和,我查账,也没发现错误,应该怎么处理
请问,我的应交税费余额相差3000多,查账也没发现错误,应该怎么处理
老师,公司付合同款的时候需要附合同复印件吗,有的合同好几十页
老师,收到个人转进来的工程款,怎么入账
你好我们的辅材师傅拿走付了材料费录什么科目
老师,4月重新做账,损益类科目入1-3月累计发生借贷的时候,怎么区分该写正数还是负数啊
老师,我今年报24年汇算清缴,我可以调增23年没有收到发票的数据吗?我调增后需要吧那笔账红冲吧?
商贸企业小规模怎么结转成本
甲公司一般纳税人,4月增值税进项45000,4月销项为43000元,那么4月增值税申报抵43000,留抵2000元,如,账如何做账?
老师,请教下这个表存货负数正常吗?
老师,发票金额870,付款金额750,该怎么做账呢
一个公司税务异常,以前没有报税,可以直接做汇算清缴吗
只有通过查账吗,有没有其他方式可以核对呢
这种只能查账对的,一笔一笔的对下