你好; 你按照实际开票金额来报的 ;定额是增值税栏次会在固定栏次自动出来的;

老师我,你好,请问小规模纳税人按季申报的,其中一个月开票金额超过了10万,但一个季度未超过30万,这样说可以免税的吗
郭老师咨询一下:做了核定定额申请的个体户,免税政策是月度10万以下免税,定额10万。季度申报时,未达到30万的,税局也都是统一0申报处理了。 如果开票超过30万,需要自行申报,这个时候有一个问题,我是按照实际开票金额去申报,还是按照实际结算金额申报(场景是:季度末最后2天为节假日,但是和C端用户产生交易了,导致发票到下个季度1号开出来了) 如果申报时,按照实际结算金额进行申报的话,那业务实际发生当月做未开票收入,那次月1号开出的发票对下个季度有影响么 委托代征的
小规模纳税人一个季度的核定金额是54万,而今年的新政策是不超30万免增值税,而我开票一般一个季度都不会超30万,这种情况下,季度申报是以 核定金额申报,还是按实际开票金额申报?
老师好,请问定期定额个体户,核定额度为一个季度18万。电子税务局已自动申报。但2季度实际开票金额25万,都是普票,请问需要更正申报吗?还是可以享受季度不超过30万免征?
请问小规模纳税人,季度报税,超过30万元,其中有张发票金额2100元,误开成免税,实际税率应该是1%,对方不给作废,季度申报可以按1%实际申报吗
跨区域备案合同金额60万,先开票了三十万,这三十万合同止是1月1日,那现在就可以做反馈吗,还是得等剩下三十万开完票再做反馈
老师,采购有的没发票,开票能开对应的品类吗?
公司门店采购红包,用来给入店客户包红包,红包开的是专票,入的促销费,可以抵扣吗
老师,请问公司租用员工车,个人需要开发票给公司吗
预付的超过5万美元的货款,在电子税务局上备案过,是否代扣代缴增值税和所得税
郭老师,请问一下,民间非营利组织就是中标了,然后是异地中标,然后员工要求在当地缴纳医社保,不能在我们自己组织这边交,那存在这个问题的话,怎么办呢?如果在异地再注册一家机构,让他们异地交医社保,这会涉嫌分包吗?然后法人是同一个。
老师,我去年12月暂估原材料数量少暂估了,导致现在暂估单价比实际发票少一分,已经领用一部分,并结转成本,现在分录要怎么做?公司是小企业准则
老师,我们是加工制造业,公司有好多产品,哟想问一下,2025年12月我们只生产了一种产品,是不是所有的厂房折旧,水费电费等都摊到这一个产品上去啊?
老师 我们公司出去团建 发生的餐费 住宿费 导游的讲解费 这些该计入什么科目呀
老师好,都说劳务派遣差额不能按5个点了,一律按六个点来开了,可我们看了税务总局2026第10号公告没有提及税点问题呢,请问相关政策在哪里看呢?
好的 ,也就是说只要不超30万,我也不用交增值税是这个意思吗?
你好; 是的;增值税普票还是免的;附加税也是免的;
好的,谢谢老师
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