你好!你可以借其他应付款 贷应收账款
您好,老师,我司(A公司)为集团公司下属的一个分公司,小规模纳税人,A公司6月份正式开业,4月份时有产生一笔设计服务费,当时是集团另一家分公司(B公司)帮A公司代付的,一直没有发票,在8月份时我做了这样一笔分录:B公司代A公司预付设计费,借:预付账款-供应商 25000,贷:其他应付款-往来款 B公司 25000,到现在9月份才收到供应商由税局代开给A公司的普通发票,税率和税额都是***号,价税金额25000,现在我要如何调整账务?凭证分录怎么做?期待您的回复
老师好,我有两个供应商销错账了,应该怎么调,先是付出去,A公司4950,B公司4771,然后当月两个公司都因为账号错误退回来了,这一步分录是正确的,但是收到这笔退款的时候,我是借收到B公司银行存款4771,贷A公司4771,这个怎么调?
老师,你好,就是5月我们付给了A一笔货款,本来应该A给我们提供商品,(当月做账了,预付账款A公司挂账了)然后8月A把这笔债务转让给了B,她们寄来了一个转让协议,就等于现在该B给我们提供商品,也是B给我们开发票。 她们自己协商的转移所以我们也不用给B再付款。 然后我该怎么把往来转移到B的账面上呢 借:预付B公司 贷:预付A公司???
老师您好abc三家公司为关联公司,b和c公司定期需要向a公司采购原材料,7月份c公司因接了一笔大订单来不急出货,所以委托b公司帮忙生产出货(包装物和运费是c公司提供的)之后货物也陆续发给了c,但是因为某种原因c公司把这笔货折现转给了a公司用于抵原材料货款,作为b公司应该怎么做账呢老师?发货时挂的发出商品,现在这批货肯定是收不回来了,需要b和A来清算了
a公司和b公司有业务往来且均是集团子公司,a公司八月份打给b公司好几笔款,因为当时不知道是什么用途所以入了其他应付款科目做了往来,但a公司十一月份又确认了好几笔b公司的应收款,所以这笔帐该怎么调
老师,营业账簿,交印花税的时候是实缴金额吧
郭老师您好,公户借出十万,还款没写备注用途可以吗
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老师,我们开了378万的建筑工程发票专票9个点异地项目我们预交税费多少
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老师,我们是批发零售的公司,有收批发销售款的客户门店,有直接收销售流水的直营门店,直营门店每天自己也记账给总部的款分医保款和顾客微信入公户的款和每日来总店交现金的款合起来的每日销售,这种情况怎么入账呀,用总部的账和每个门店对的账分不同账套入吗还是和起来做账好啊?
老师,你好,现在有一家个体企业,是报经营所得,我们是代账公司,公司这几年一直基本不开票,但是成本还是开进来的,问老板无票收入有没有,老板一直说没有,他是亏损的,没有给我们说实际情况,公户也基本没走帐,23年开票19万多,我们又报了9万多的无票收入,现在税局出现预警打电话老板急了,才给我们看了下营业额,有将近300万,这个在我们怎么处理啊
账上有未分配利润,但是没有其他应收款老板的往来,这样的情况需要分红吗?
中秋过节费500元做个表就可以吧
工商年报的 纳税金额 包含哪些 是按本年已付金额 还是 应付金额?
可以这样做吗
你好!可以的,可以这样