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讲福利费进行增值税抵扣,现税务局查出,要求做进项转出,是从发票开具日还是抵扣月份进行补交税款

2023-03-20 18:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-03-20 18:34

你好,应该是以抵扣当月的。

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你好,应该是以抵扣当月的。
2023-03-20
你好,应该进项转出2912.62这个的
2022-04-25
借管理费用,福利费贷应交税费应交增值税进项转出。
2021-10-21
你好,建议你账上做进项转出,然后附表二,申报的时候在20行里面填写。 借应付账款,借管理费用、办公费负数 贷应交税费应交增值税进项转出, 借管理费用福利费, 贷应付职工薪酬福利费, 借应付职工薪酬福利费,贷应付账款。
2023-08-16
你好,不会重复交税的,因为你们之前多抵扣了,现在需要调整出来,不允许抵扣需要把至于部分抵扣的交税补上。 你之前少交了2万,现在补上了。
2021-10-29
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