你好 没有从工资扣除的吗 你们单位负担借营业外支出 贷其他应收款个人负担的社保627.4 其他应收款个人负担的公积金174

老师,其他应收款社保费借方有余额怎么平帐阿?是之前沒扣到个人的部分。
老师好,余额表社保个人部分借方数多,应该怎么红冲
老师好,社保个人部分借方余额627.4,公积金个人部分借方余额174,怎么平账
老师,社保个人部分期末余额借方有余额,是不是分录哪里写错了,怎么调账。
老师,我其他应付款-社保(个人部分)余额是借方 104,我想调成其他应付款—社保(个人部分)借方 520,我需要做什么分录呢?
你好老师,我司预付了31万的酒店用品款 现在收到32万的发票, 付的时候我做了预付账款31万,贷银行存款 现在收到32的票要怎么做账
请问老师,我账上有一个其他应付款是负数,这个数字是错的。我现在需要调平为零。从新开始登记。会计分录如何做?
老师,电商专用的erp聚水潭客户端(电脑端)怎么安装在电脑上?
应交税费-未交增值税期末余额应该等于留抵数吗
老师,从资产负债表如何看出企业是盈利还是亏损状态呢
老师,生产类出口退税企业是不是不用考虑增值税税负率这些,每个月退多少税就认证多少进项
老师好,一笔报销款本影从A账户支付,错从B账户支付给员工了,需要员工退回B再从A支付吗?
现在的企业成本核算一般用标准成本法还是实际成本法核算啊
高新技术企业政府补贴提交什么资料呀,财务会计需要准备什么学习
我们单位是生产型的,内销和出口企业。是2025年10月份单位内销主营业务收入是100万,销项税额13万,出口 fob价是3万,当月抵扣进项税额是11万,退税率是13%,请老师帮我算一下这个月的税负率,该怎么算?
快月底入职的,给交一个月社保,没有工资
你好,你们单位承担做上面的就可以了,汇算清缴纳税调增不允许抵扣
好的,谢谢
不用客气,工作愉快。