同学,你好 之前给个体户做核定定额,是为了方便个体户 但是很多企业股东法人,钻漏洞,利用个体户偷漏税,所以取消了

老师,房地产开发公司,因赠送给个人一套自行开发的商品房(非职工),我之前问了咱们老师还怎么做账,给到的答案是:借:销售费用 贷:开发产品 应交税费—应交增值税《现在是不明白为什么要计入销售费用?因为还要牵扯到增值税,企业所得税,印花税等等。我查了一下其他资料,一般是出售商品房的时候赠送的礼品,这个礼品的金额是计入销售费用。所以这个房屋赠送的话,应该怎么入账合适呢?其他税费该怎么计算呢?如果是借方计入销售费用,依据是什么呢?谢谢老师耐心解答喔》
为什么现在有的地方不给农产品类的个体户做核定定额了呢,有什么潜在风险呢?可以详细讲解一下吗,谢谢啦
为什么现在有的地方不给农产品类的个体户做核定定额了呢,站在税务局角度有什么潜在风险呢?可以详细讲解一下吗,从具体业务内容来说,谢谢啦
老师,甲为了开票找了一个体工商户来和我们签订合同,这个个体工商户已经把发票开给我们了,是普票,然后我们付了部分款项给这个个体,现在甲想换掉个体工商户,要求剩下的钱我们不转给个体了,直接转给甲个人,这样可以吗?如果转给这个甲个人的话我们会有什么风险呢
你好老师,我现在有个问题想咨询一下,我们公司是建筑企业,在异地有个项目,需要项目所在地预缴税款,之前在其他地方只预缴增值税和附加税还有企业所得税,近期有个项目在广东省,项目所在地税务局还需要预缴个人所得税,这个个人所得税不是核定的,让自主申报,我们在当地的自然人客户端全额申报了2个人的工资薪金,不超过5000元,不用缴个税,现在在机构所在地税务局还需要再申报吗?那申报的这两个人员怎么做账务处理呢?麻烦老师解答一下,谢谢
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗
农产品类的会有哪些具体风险呢
同学,你好 农产品类的会有哪些具体风险呢 你指的是什么?? 个体户不做核定定额,是为了减少个体户偷漏税的情况
我指的是具体业务上的风险,具体风险点,不是概括
站在税务局的角度
同学,你好 具体业务上的风险,比如购进农产品没有索取增值税专用发票,没有扣税凭证,导致无法抵扣进项税额。向农业生产者购买农产品与从批发零售环节购买农产品未分开核算。等等