您好,要对方开红字信息表,你开负数发票
去年12月我收到的住宿费专票,已经抵扣,现在发现对方已经冲红了这张发票,我要怎么账务处理呢?
老师好,我司在去年12月收到一笔款并开出专票给对方,现在对方因为备注内容有误需要我司重开专票,对方已经将错误专票退回 ,我们也重开专票给对方,现在要怎么处理退回的专票呢?
老师,我有1张去年的专票,我在今年1月已经抵扣掉了,现在对方要求我退回怎么办?
现在有一张专票,我在去年已经进行抵扣了,现在对方要求退回重开?这个要怎么处理呢?
2022年10月份开了两张发票一张专票,一张差额征税的普票,现在对方要求退回重开,现在公司已经是电票了,那么这个能开吗?怎么开?
老师,收到法人转进来的投资款,除了做这个分录: 借:银行存款 贷:实收资本 还需要做其他分录吗?比如印花税怎么体现呢?
老师,24年收到发票未支付,25年才支付 支付后,装订凭证,是否要在支付凭证后面,再附一次24年收到的发票?
有劳务资质的劳务分包公司接了一个包工包料的活,能干吗,合规吗?
增值税计算方法怎么看是属于简易计税方法?
做会计需要给公司制定财务规章制度吗?
去年漏做了一笔收入,在做汇算年报提交系统提示收入比对异常,核实后发现24年漏做了一笔收入,这种情况应该怎么处理?
我购买了399的课程,怎样入群学习?
度纳税由报主表(2024年版) 您当期申报数据与上年营业收入申报数据差异变化在50%以上,本年营业收 入[3533876.15]、上年营业收入[0],请您核实申报数据是否正确。 您单位本所属期申报增值税收入7202376.15元,如与本项金额存在差异,请 项目 确认申报数据是否准确。 金额 收入3,533,876.15我的增值税申报表收入就是这个数,为什么显示这个 成本:3,251,166.06
小锁老师,没用系统前的找不到了
对方4月份给我开了一张1000(含税)元的发票,我5月份才做4月份的账,4月份还没结账,对方今天把发票冲红了,并开具了负数发票-1000给我们公司,负数发票是5月份才开具过来的,现在我不懂怎么处理。就是说正数1000元发票是4月份的,负数发票是-1000是5月份开具过来的,如何做账务处理
对方开给我的时候是13%个点税率,我们开负数发票也开13%的税率吗,因为我们一直开的是9%的税率?
是的,前面开的是多少,就冲多少
这笔款我们还没支付,到对方先开了发票,去年也已经进行了抵扣,那就是我们要让对方开出红字信息表,这个红字信息表对方需要给我们吗?还是我们在开票系统可以看得到呢?
信息表是购买方开的,他开过后,你再开负数发票
我们就是购买方呀?我已经抵扣了,现在销售要我们退回重开,你上面说让对方开红字信息表,这又说购买方开,我一下糊涂了?请问具体要怎么操作呢?
你就是购买方,那你直接开红字信息表给对方,对方就可以开负数发票,如果没认证就是销售方开红字信息表
我已经认证并抵扣了!
是的,你认证了,所以你开红字信息表就可以了,对方开负数发票
那这个跨年了有什么关系吗?也是一样操作对吗?
和跨年没关系,一样的操作