您好,要对方开红字信息表,你开负数发票
去年12月我收到的住宿费专票,已经抵扣,现在发现对方已经冲红了这张发票,我要怎么账务处理呢?
老师好,我司在去年12月收到一笔款并开出专票给对方,现在对方因为备注内容有误需要我司重开专票,对方已经将错误专票退回 ,我们也重开专票给对方,现在要怎么处理退回的专票呢?
老师,我有1张去年的专票,我在今年1月已经抵扣掉了,现在对方要求我退回怎么办?
现在有一张专票,我在去年已经进行抵扣了,现在对方要求退回重开?这个要怎么处理呢?
2022年10月份开了两张发票一张专票,一张差额征税的普票,现在对方要求退回重开,现在公司已经是电票了,那么这个能开吗?怎么开?
老师,一般纳税个体工商户经营所得二季度报税,系统自动是从2025年1月1日~6月30日,要改从2025年4月1日一6月30日?收入,成本,费用是填1-2季度累计总数,还是单独填二季度的数?
老师,个人5月去税局代开劳务发票给公司,公司这边代扣代缴个税,但是公司一直还没有支付劳务费给个人,个税申报是收到代开的当月申报,还是支付费用之后再申报个税呢 如果公司分几个月支付,那要怎样申报呢,
老师,我们是小规模,2024年的房费计提的是10000,实际上是15000,因为我们一直没有付款,对方也没有给开票,今年5月才付的款,票也是今年五月才开的,现在账怎么调整呢,
小规模纳税人,未加入工会,没月税务系统上必须缴纳工会经费吗
小规模纳税人,开具了普票,确认收入确认了增值税,季度末销售额未达到30万,此增值税减免,已确认的增值税做什么会计分录转出呢
不懂这个题。选项C和选,选项D
本来需要交企业所得税,因为减以前年度亏损,所以企业所得税金额是0,这种情况如何调账
比如说一个行业增值税税负率是2.5,销售收入是100万,他的应增值税就是100万乘2.5上下浮动对吗
以前季度的企业所得税申报表还可以更正吗
2024年的企业所得税季度预缴,当时借所得税费用,贷银行存款。2025年汇算清缴退税收到后,该怎么处理分录,利润表中这笔金额应该填在哪个栏次
对方开给我的时候是13%个点税率,我们开负数发票也开13%的税率吗,因为我们一直开的是9%的税率?
是的,前面开的是多少,就冲多少
这笔款我们还没支付,到对方先开了发票,去年也已经进行了抵扣,那就是我们要让对方开出红字信息表,这个红字信息表对方需要给我们吗?还是我们在开票系统可以看得到呢?
信息表是购买方开的,他开过后,你再开负数发票
我们就是购买方呀?我已经抵扣了,现在销售要我们退回重开,你上面说让对方开红字信息表,这又说购买方开,我一下糊涂了?请问具体要怎么操作呢?
你就是购买方,那你直接开红字信息表给对方,对方就可以开负数发票,如果没认证就是销售方开红字信息表
我已经认证并抵扣了!
是的,你认证了,所以你开红字信息表就可以了,对方开负数发票
那这个跨年了有什么关系吗?也是一样操作对吗?
和跨年没关系,一样的操作