您好,要对方开红字信息表,你开负数发票

老师,我公司收到进项专票在5月就已抵扣了,现在发生了退货,减去退货金额后相当于对方的发票多开了三千元左右,现对方要求我司退回发票,这种情况怎么处理呢?
老师,我有1张去年的专票,我在今年1月已经抵扣掉了,现在对方要求我退回怎么办?
现在有一张专票,我在去年已经进行抵扣了,现在对方要求退回重开?这个要怎么处理呢?
去年12月份开给客户一张13%的专票,现在对方退回说单价开错了,要怎么红冲呢,抵扣联和发票联都已经拿回
2022年10月份开了两张发票一张专票,一张差额征税的普票,现在对方要求退回重开,现在公司已经是电票了,那么这个能开吗?怎么开?
公司以前用的房子,是老板个人的,没有收租金,也没有开发票,现在公司想注销,会不会被检测出没有房产税的发票?注销前补开一张房产税发票,可不可以?房子今年3月份被老板卖了,房照已经不是老板的名了,想开前几年的租房发票,能开吗?
你好老师一个经营者用自己的名字注册了6家超市这样流水会不会过大 6家超市在同一个城市地址在不同的地方这样会不会有问题 比如每个户开发票金额每个季度大概是20万 还有有的银行账户每个月总进账100多万每个月付出去货款也有100多万 一般这6个个体户的不开票收入就进到一个公户里面了100多万也在这用这100多万付货款这样的流水在一年里过大吗?现在是核定征收的会不会给合并查账征收一小规模-般纳税人
老师,麻烦帮我发一份 个人所得税扣缴申报表啊,薪金申报那个表
老师就是公司的每天的过磅收入,每次都几十的,老板说收到私人里面去,对吗?
暂估入库对成本的数量和金额有什么影响
老师,请问一下,我们是小规模企业,给别的企业代工的,赚取加工费。2025年11月由于代账公司给对方公司多开了14万的普票,代账公司没有红冲,也没有做账,今年公司把账收回来自己做账了,重新补录2025年的凭证,发现了代账公司多开的这账加工费发票,且增值税已经在2025年度申报了,我们在重新录入凭证的时候,要怎么处理这张发票,挂什么科目呢
各位老师 请教一下,季度预缴企业所得税申报表职工薪酬已计入成本费用的职工薪酬、实际支付给职工的应付职工薪酬,我作为建筑行业我应该只填进进入损益类的工资吗? 工程施工的填不
请教一下,季度预缴企业所得税申报表职工薪酬已计入成本费用的职工薪酬、实际支付给职工的应付职工薪酬,我作为建筑行业我应该只填进进入损益类的工资吗? (是否包含工程施工里面临时工 季节工 只要是用工资表做的
老师 请教一下,季度预缴企业所得税申报表职工薪酬已计入成本费用的职工薪酬、实际支付给职工的应付职工薪酬,我作为建筑行业我应该只填进进入损益类的工资吗?
公司请个人律师打官司,律师的差旅费怎么支付可以入账扣除,首先律师开不了发票,也没办法做个税申报
对方开给我的时候是13%个点税率,我们开负数发票也开13%的税率吗,因为我们一直开的是9%的税率?
是的,前面开的是多少,就冲多少
这笔款我们还没支付,到对方先开了发票,去年也已经进行了抵扣,那就是我们要让对方开出红字信息表,这个红字信息表对方需要给我们吗?还是我们在开票系统可以看得到呢?
信息表是购买方开的,他开过后,你再开负数发票
我们就是购买方呀?我已经抵扣了,现在销售要我们退回重开,你上面说让对方开红字信息表,这又说购买方开,我一下糊涂了?请问具体要怎么操作呢?
你就是购买方,那你直接开红字信息表给对方,对方就可以开负数发票,如果没认证就是销售方开红字信息表
我已经认证并抵扣了!
是的,你认证了,所以你开红字信息表就可以了,对方开负数发票
那这个跨年了有什么关系吗?也是一样操作对吗?
和跨年没关系,一样的操作