您好,没有缴纳的增值税,转到营业外收入里面
老师好,我们是小规模纳税人企业,每季度做账,每月收入达不到15万,做账的时候请问需要做计提应交税费-应交增值税分录?季末再做到营业外收入还是就不用提
老师,我们是小规模纳税人,我第一次做小规模的外账,我想问一下,账上有销售收入就得有应交税费,如果一个季度过完了收入没有达到季度30万的标准,就不用交税,做零申报。那么我账上的应交税费怎么处理呢?
请问小伙伴们一下 小规模纳税人不含税不超过10万季度不超过30万,免交普票的增值税,那我们平时做账的时候 ,这个应交税费 应交增值税也要录入的吧,那假如季度没有超过30万,我们不交税,那做账做了应交税费咋办?
老师,小规模增值税不是季度报吗?那我做4月的账有收入,销项税结转到未交增值税里,那等到季度申报的时候没有超过30万,借:应交税费-未交增值税贷:营业外收入对吗?
我想问一下我们娱乐公司的那个季度所得税申报。还有我们是小规模纳税人,然后呢那个银行收入已经上上个月总共超过了30多万了,是不是就超过了30万要交1%的增值税?, 还有我们一个季度还要申报文化事业建税,是按营业收入的百分之上来交的吗?1
个体户当月红冲去年开具的增值税专用发票9万元,当月再重新开具增值税专用发票9万元。这个情况需要缴纳税款吗
我们是生活服务,其他生活服务,能收现代服务类的发票吗
甲公司付货款给丙公司,然后丙公司又全款给乙公司,丙公司的账是平的吗?甲和丙签订货物买卖合同,款项走完买卖合同会作废,甲乙丙签平账协议
老师好,请问个人借款给公司,那个利息是按年算还是按月算呢
收入要下个月确认,我的成本也要下个月结转,可是跟对方的对账单日期不吻合怎么办呀
老师请问一下,报9月份的个税是在几月申报? 电子税务局系统里的 税款所属月份是当月报当月的还是10月15号报9月份的呢?
请问老师,我们收到专管员信息说23年利润临近300万,要自查,怎么处理啊?
老师您好外籍人员在中国境内授课取得的劳务报酬都需要缴纳什么水税 外籍人员有居住满183天的居民个人 也有非居民个人
老师,这个里面科目怎么增加明细啊
当月进项票没进来,下个月申报税款前进来,可以抵扣当月增值税吗?
比如第一季度我账上的应交税费100元,但是销售额没有达到30万元,那么我就在三月的账上面吧这100元的应交税费借:营业外收入100 贷:应交税费-简易计税 100 对吗?下个季度又按30万的标准判断要不要交税是吗?
对,没错,就是你说的这个意思。
好的谢谢老师
不客气,帮忙给个五星好评,谢谢您