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之前小微企业免交增值税,上月忘了计算增值税,都计入主营业务收入了,这月怎么更正,分录怎么写

2023-03-22 08:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-03-22 08:43

你好 借:主营业务收入 贷:增值税

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快账用户6153 追问 2023-03-22 08:45

是不是红冲上月的凭证,然后在更正

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齐红老师 解答 2023-03-22 08:47

不是的,你直接是这个分类的

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快账用户6153 追问 2023-03-22 08:47

上月借:应收账款 贷:主营业务收入

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齐红老师 解答 2023-03-22 08:49

是的 上月借:应收账款 贷:主营业务收入

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快账用户6153 追问 2023-03-22 08:51

你说这月直接写借:主营业务收入 贷:应交税费吗

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齐红老师 解答 2023-03-22 08:52

是的,你把差额放进去的

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你好 借:主营业务收入 贷:增值税
2023-03-22
你好,借应交税费-未交增值税,贷银行存款;借以前年度损益调整,贷应交税费应交所得税,借应交税费应交所得税,贷银行存款,借未分配利润,贷以前年度损益调整。那个调的收入不用做。
2025-02-12
你好,是这样分录 借银行存款, 贷:主营业务收入
2022-05-30
直接全部进入到收入就可以。
2022-04-02
同学,应该是 借应收账款等 贷主营业务收入 贷应交税费-应交增值税 收入是不含增值税的价款
2020-09-28
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