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小规模纳税人 增值税季度超了 交了增值税3220.98。前期入账分录都是借:应收账款 贷:主营业务收入 请问现在增值税要怎么计提呀

2024-08-13 14:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-08-13 14:59

您好 贷 主营业务收入 -3220.98 贷 应交税费-应交增值税 3220.98 这样写分录调整就好了哈

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快账用户1751 追问 2024-08-13 15:04

老师 是6月的主营业务收入 我直接在7月可以这样红冲 不影响吧

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齐红老师 解答 2024-08-13 15:04

6月的主营业务收入 直接在7月可以这样红冲 不影响的哈

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您好 贷 主营业务收入 -3220.98 贷 应交税费-应交增值税 3220.98 这样写分录调整就好了哈
2024-08-13
那你选择一种,你要价税合计,做账还是分开,如果是价税合计做账的话,不管交不交都是价税合计缴纳的,做到管理费用里面。
2022-04-02
你好,是的,是这样做分录的
2020-08-05
直接缴纳的时候,借应交税费——应交增值税 贷银行存款。
2021-07-23
应交税费一应交增值税一免缴增值税,这个科目不对,是借应交税费一应交增值税,分录没有问题
2021-07-03
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