你好; 分别去开票的; 按照电脑 、延保服务 、软件升级 ;开三个明细的

老师好,我们是小规模纳税人,上个季度增值税申报了一笔未开票收入15万。这个季度按客户要求补开了发票15万,我们今天在系统报税时,把这15万从这个季度的销售额中减去后,结果系统提示,说销售额小于税控盘的开票金额,这种情况会有什么问题吗?能不能继续申报?
我们(个体户,小规模)是做电脑零售的。给客户销售了电脑后又销售了延保,还销售了系统软件升级服务。这种情况开发票应该怎么开呢?
高新软件企业,主营软件开发,接到项目给客户安装调试的时候会购买一些电线电缆电表之类的与服务一起销售,然后开票开出去给客户开的是服务费,是否会有风险。因为购入电线电缆电表这些供应商开过来的发票是仪器仪表但是我们开出去给客户的却只是服务费。 账务处理应该怎么样做,购买电线电缆电表之类的应该入成本还是费用。 总共两个问题,一个是开票是否有风险,一个是账务处理
老师,请问一下,我们公司是软件企业,经营范围既开发软件,也销售软件,也提供技术服务,软件服务!目前是只提供了技术服务和软件服务,但是目前没开发和销售过软件!现在取得了技术服务收入和软件服务收入,那给客户提供技术服务人员的工资可以做成劳务成本,再转主营业务成本吗?这种情况成本的账务处理该怎么处理呢?谢谢老师
老师,公司是做软件开发的,小规模,给客户开的是:软件服务费,上个月已经开出来了,现在客户要:软件销售,可以吗?还有老师一般哪种情况要软件销售的明细发票
老师,小规模纳税人销售废纸的分录怎么写?
你好,由于企业所得税税负低,税管员通知纳税调增一下,当时变更了汇算清缴申报表,在职工薪酬那里调增了,年度财务报表没有改(职工薪酬调增应该不用改报表吧),现在5月利润表在所得税中增加这6000元影响2026年净利润。 会计分录如下对吗? 计提税费 借:所得税费用6000 贷:企业所得税6000 缴纳 借:企业所得税6000 贷:银行存款6000 结转 借:本年利润6000 贷:所得税费用6000
老师,我们出去旅游,费用记入福利费,这个要分配到个人申报个税吗
老师,我想问一下二手车公司的对公账户基本都是用于社保和缴税,平时账户里没什么钱,需要扣款的时候由股东临时转账进去,代账那边计入其他应付款科目,我看了一下摘要,有借款的有垫付购车的,这个科目长期挂着大量金额有问题吗?需要平账吗?
老师,出口电脑,货物已发,和别人一起报关的,没有自己的报关单,银行没有结汇,货款退回了,那么这笔货物的进项,不打算退税,能正常抵扣吗
老师,因为我们公司名称变更了,银行也去变更了户名,现在甲方打款要一个说明,就是说明原来的账户&户名,和现在的账户&户名是一个的说明这个说明有木有模板,发一下
老师,如果根据判断认为存在与治理层职责相关的,涉及舞弊的事项,除非法律法规禁止,CPA应当就此与治理层沟通, 这句话对吗?
工程类项目,在申报印花税时,是按签订合同后就申报印花税,还是先申报一部分金额,待工程竣工结算后再把剩余的金额进行印花税申报呢
老师我公司上年暂估211237.7元,全部现金付款了,今年5月收到发票100791.96元,我怎么冲上年暂估做账,科目才能都冲平
老师您好,我公司工人承包给劳务派遣公司了,现在出现了工伤理赔,我们把赔偿款打给劳务派遣公司,再由劳务派遣公司发给员工,这样操作合理吗?
开票的编码都是计算机吗?计算机*延保服务,,计算机*软件升级 ,这样吗?
你好; “税收分类编码 : 109050901 税收分类名称: 电子计算机整机 开票商品名称: *电子计算机*电脑” ; 研报服务 现代服务*延保服务费按6% ; 信息技术服务 *软件服务费
我的营业执照经营范围也只有:计算机软硬件及辅助设备零售、批发。
你好; 建议增加范围在去开票
好的。谢谢
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