第四列填写是原值,是看2022年报表上的原值

你好老师,我想确认一下汇算清缴填列A105080表时,其中固定资产一次性扣除那一行,资产原值填写从21年1月1日至12月31日新增的不含税还是含税固定资产金额?还是填从20年12月1日至21年11月30日新增的含税或不含税固定资产金额?
老师,22年研发费用折旧费,加计扣除的时候是根据固定资产原值去加计扣除吗?那21年购入的固定资产可以吗
老师,企业是21年成立的,今年汇算清缴A105080表里的第一列固定资产原值要填的是21+22年所有的固定资产原值吗?包括22年12月份吗
老师,您帮我看下第四列是填22年购进的开票的固定资产的原值吗?21年的不算是吗
老师,麻烦看下这个表填的对吗?23年11月购进电子设备的,23年四季度享受了固定资产一次性扣除政策,这是第二次季度填报
刘宏伟老师说过,要想税金及附加科目,和实际缴纳额一分不差,可以先税务系统填报计算,再在账上计提。实际工作中,我们是分公司,上级要求我们每月提前两天结账,假如4月28日结账,税务系统4月28日能出来4月的增值税申报表么?今天4月16号,我看系统是出不来,只能更正或者作废3月的。
税务局上社保自动扣费的账户可以更换吗,影响税务扣款吗?原账户不能用了需要多长时间
老师,你好,我们的房产及土地由于为其他公司担保而被法拍,未收款,税金买方支付,请问怎样做分录
你好,比如法人他的工资在管理费用,但是他还是销售。用车公司的。油费过路费记销售费用-什么呢
公司刷单进账500万,现在需要把500万转私账,再付给刷单的人,请问如何规避风险
老师,是不是不管居民企业还是非居民,不管居民个人还是非居民个人,都要缴纳税?一个是交的企业所得税,一个是个人所得税,是吗?交不交,不是看是,不是居民和非居民界定的?
老师,小规模纳税人处置固定资产可以按1或者3开专用发票吗
老师,代外国客户交运费,运费发票开给我司的,外国客户把外汇汇给我们,这种账怎么做?要报增值税吗
郭老师,季度报,第一季度所得税,从业人数季度初数是25年的平均数吗,还是我26年1月的从业人数
一般纳税人假如我收到的成本票是90万。开票是170万。我除了增值税季度报税企业所得税是多少
老师,您说22年报表上的原值,跟第一列的数据一样吗,就是21+22年购买的固定资产的原值,第一列数据都是有发票的
您好,正常就是按照第一列填制的
好的老师,那第5列呢,填22年折旧的数据还是21+22年的数据
就是2022当年的数据填制进去呢
老师,21年用了500万一次性折旧政策,今年汇算清缴时第5列用政策的折旧数就不能填到第五列了是吧
是的,同学,不能填制了