你好对的是的正确的。
请老师帮我看一下,申报第四季度企业所得税:其中的资产加速折旧表,我公司是高新技术企业,符合第四季度购进设备享受一次性扣除和100%加计扣除政策,您看我填的数据对不对?设备原值442477元,在11月已经计提折旧1740元,1列填入资产原值,2-5填入依据税法已经计提的折旧,最终享受加速优惠金额是:设备原值减去11月已经计提的折旧,对吗?
老师,假如5月购买的固定资产60万元,享受全年一次性扣除,在第二季度享受一次性扣除金额59.5万元,第三季度算企业所得税时为什么还要扣除58万元,然后在第四季度还需要填写固定资产一次性折旧表吗
老师,固定资产一次性扣除政策我们从22年一季度开始享受,然后现在汇算清缴,算出要退税,觉得有点麻烦,可以不享受一次性扣除政策吗,但是我季度预缴的报表又填了一次性扣除
老师,麻烦看下这个表填的对吗?23年11月购进电子设备的,23年四季度享受了固定资产一次性扣除政策,这是第二次季度填报
老师,105080表具体怎么填写,有以前年度购入的固定资产正常折旧的,还有23年享受了一次性扣除政策的,有23年摊销了租入办公室装修费的,麻烦老师指导一下这三项的填写说明
抖音来客明细在哪里查看。
影响当期损益是啥意思呢,是让求什么的,比如固定资产清理
什么情况下计提所得税
老师好!我收款10万,开票8万,2万是保证金,怎么做会计分录
现金流水表的编制财管会讲吗?我想学。面试问到。太难了我不会。合并报表好像是会计才会讲。不会间接法编现金流量表的财务是不是不太合格呀?老师
请教一下非常感谢! 贷:固定资产清理 1920 是怎么得来的?明明固定资产转入固定资产清理时才1704 怎么凭空出现了固清1920
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请问一下,个体工商户如果欠账了,会拿个人家庭财产抵账吗?比如房子车子
拿到业务那边给的报关单 下一步要做什么
老师,帮我看看1、2、4笔这样登对吗?谢谢
老师,有一点不太明白:购入的当季度不是已经调减96055.56了吗?二季度调减87822.24,感觉重复享受政策了
你购入的当月怎么会调减 你账上只能按月折旧。
这个会计上没有一次折旧的政策。
是不是这样理解:享受了一次性扣除政策,每个季度申报的时候调减金额是扣除累计折旧后的数,享受了一次性扣除政策的第一年年度汇算清缴时调减,往后每年汇算清缴时再调增当年会计上的累计折旧金额?
你好,嫉妒的时候,每次填写的都是和第一次填写的一模一样。然后,汇算清缴的时候,纳税调减是按照你一整年账上做的之后的调节。
然后次年第二年开始,每年汇算清缴都需要调增。
每次季度填报时变动的数据只有第2列和第5列是吗?第2列是填从购入第二月开始折旧 到申报期的累计折旧金额,第5列=4列-2列,是这样吗?
你好,你第一季度填写了之后。 第二季度和第一季度填写一样的。
第三季度和第一季度填写一样的。四季度和第一季度填写一样的。
麻烦老师看下,图二是2023.4季度填报的,图一是24.1季度填写的,合适着没?
你这个固定资产都享受了一次折旧了,在今年不要填写了
今年的季度直接不填吗?
是的,对的,是这么做的。
就是说我在23.4季度享受了一次性扣除政策,24年季报时没有新购进需要享受政策的就不在填报,直到汇算清缴时再调增,对吗?
对的对的,是这么做的。
要填的情况是不是如果1季度购进,1季度享受政策,在2.3.4季度要填,填的数据和一季度一模一样,他都属于本年数据。我这个刚好是最后一个季度,一跨年就不在填季度了是这样理解吗?
对的对的,是这么做的。
好的,明白了,谢谢老师
不用客气,工作愉快。