你好对的是的正确的。

请老师帮我看一下,申报第四季度企业所得税:其中的资产加速折旧表,我公司是高新技术企业,符合第四季度购进设备享受一次性扣除和100%加计扣除政策,您看我填的数据对不对?设备原值442477元,在11月已经计提折旧1740元,1列填入资产原值,2-5填入依据税法已经计提的折旧,最终享受加速优惠金额是:设备原值减去11月已经计提的折旧,对吗?
老师,假如5月购买的固定资产60万元,享受全年一次性扣除,在第二季度享受一次性扣除金额59.5万元,第三季度算企业所得税时为什么还要扣除58万元,然后在第四季度还需要填写固定资产一次性折旧表吗
老师,固定资产一次性扣除政策我们从22年一季度开始享受,然后现在汇算清缴,算出要退税,觉得有点麻烦,可以不享受一次性扣除政策吗,但是我季度预缴的报表又填了一次性扣除
老师,麻烦看下这个表填的对吗?23年11月购进电子设备的,23年四季度享受了固定资产一次性扣除政策,这是第二次季度填报
老师,105080表具体怎么填写,有以前年度购入的固定资产正常折旧的,还有23年享受了一次性扣除政策的,有23年摊销了租入办公室装修费的,麻烦老师指导一下这三项的填写说明
老师好,建筑公司有跨区域项目,现在申报预交增值税申报表的时候是在建筑公司所在地税务局申报还是项目所在地税务局申报呢
老师,比如同一笔单子甲公司卖给乙公司100元。乙公司卖给丙公司105元,其实乙公司是走流水的,丙公司付给甲公司100元,那5元乙公司怎么还给丙公司?
您好,老师,请问有企业所得税自查模版吗?谢谢
老师,我们投资单位的,转了资金,那么自己单位需要去工商做实缴纳登记的吗?
生产制造企业外销业务出口退税步骤
朴老师回复,融资租赁服务与售后回租业务算增值税的时候,融资租赁服务可以扣本金,售后回租业务不可以扣本金,是吗?具体老师举例子说明,谢谢老师
小企业会计准则,12月计提了企业所得税,实际不用缴纳,弥补了以前的亏损。分录该怎么做
您好,老师,请教一下,之前有人在公司做过兼职,当时申报属于劳动报酬的,自然人电子税务局系统,现在人员信息采集还显示这几个人的信息,计算在总人数中,像雇员的可以填写非正常就不显示 了,但是这个任职受雇从业类型:其他的就不知道怎么处理了,谢谢
酒店装修期购买的小工具118,吸尘器198,移动电源1498,以及给移动电源买的柴油都计入什么科目?
用友U8,预付账款客户往来也可以吗?
老师,有一点不太明白:购入的当季度不是已经调减96055.56了吗?二季度调减87822.24,感觉重复享受政策了
你购入的当月怎么会调减 你账上只能按月折旧。
这个会计上没有一次折旧的政策。
是不是这样理解:享受了一次性扣除政策,每个季度申报的时候调减金额是扣除累计折旧后的数,享受了一次性扣除政策的第一年年度汇算清缴时调减,往后每年汇算清缴时再调增当年会计上的累计折旧金额?
你好,嫉妒的时候,每次填写的都是和第一次填写的一模一样。然后,汇算清缴的时候,纳税调减是按照你一整年账上做的之后的调节。
然后次年第二年开始,每年汇算清缴都需要调增。
每次季度填报时变动的数据只有第2列和第5列是吗?第2列是填从购入第二月开始折旧 到申报期的累计折旧金额,第5列=4列-2列,是这样吗?
你好,你第一季度填写了之后。 第二季度和第一季度填写一样的。
第三季度和第一季度填写一样的。四季度和第一季度填写一样的。
麻烦老师看下,图二是2023.4季度填报的,图一是24.1季度填写的,合适着没?
你这个固定资产都享受了一次折旧了,在今年不要填写了
今年的季度直接不填吗?
是的,对的,是这么做的。
就是说我在23.4季度享受了一次性扣除政策,24年季报时没有新购进需要享受政策的就不在填报,直到汇算清缴时再调增,对吗?
对的对的,是这么做的。
要填的情况是不是如果1季度购进,1季度享受政策,在2.3.4季度要填,填的数据和一季度一模一样,他都属于本年数据。我这个刚好是最后一个季度,一跨年就不在填季度了是这样理解吗?
对的对的,是这么做的。
好的,明白了,谢谢老师
不用客气,工作愉快。