你好,这个肖像写的不对,应该是进项转出。
老师,如果发现18年的有一笔分录错了,例如:借:库存商品 20 借:应交税费~应交增值税 10 贷:应付账款 30 现在20年调整分录,是不是先冲红18年这笔分录,金额写成红字就可以,然后再蓝字更正一笔正确的分录,借:库存商品 20 借:应交税费~应交增值税 10 贷:现金 30 ,这样对?这样调整要不要用到以前年度损益调整这个科目??还是??
老师你好,我们公司去年收到的发票当时直接做到了。借 主营业务成本 应交税费_应交增值税 贷 银行存款 现在这个发票对方开错了,准备红冲掉,那我们是不是应该 借 银行存款 贷 以前年度损益调整 应交税费应交增值税 借 以前年度损益调整 贷 应交税费_应交企业所得税 不管去年公司是否亏损,都要补缴企业所得税是吗
老师,我司退货给供应商,供应商给我们开了红字发票,这个货物是在22年记入成本费用里了,现在这样做分录可以吗 借:银行存款1920 贷:以前年度损益调整1699.12 应交税费-应交增值税(销项税额)220.88
老师 ,我司退货给供应商,供应商给我们开了红字发票,这个货物是在22年记入成本费用里了,我在23年做的分录 借:银行存款1920 贷:以前年度损益调整1699.12 应交税费-应交增值税(进项税额转出)220.88 如果我要改22年的报表,应该怎么改,如果返回到22年应该怎么做凭证(1920退货款是23年收到的)
老师,刚才咨询了其他老师,22年销售出去的商品,今天才收到款,她让我这样做分录,对吗? 借:银行存款 贷:以前年度损益调整 应交税费-应交增值税 我想问下,以前年度损益调整,在哪里添加科目?不会添加
一个公司内帐如果不做帐只借助电子表格每个月的利润是不是就是收入减去支出 把往来借款单列
老师不是在l和h之间不做调整吗,现在刚刚好是最高点啊
老师你好,我想问一下这个题目里面的退还土地出让金,契税能不能退啊,买了两个不一样的真题试卷,一个能退,一个不能退,
老师您好,非货币市场模式,请帮我举个例子
梁天老师为什么不讲中级财管了呐?
线上办理海关备案,怎么知道是否办理成功?回执单怎么拿?
老师:个体户经营异常恢复了,哪里可以查询啊
老师好 属于提供初始及后续服务的特许权费收入,跟我们前面说的特许权使用费收入,比如像老师课上举的蜜雪冰城的例子,在我们每年支付给蜜雪冰城的品牌使用费的时候就属于特许权使用费收入,这个我明白。但是我不明白是哪个环节还会有初始及后续服务这么一个特许权费收入了?而且还要在提供服务时确认,是提供什么服务呢?这个地方搞不懂。
分公司开的发票,转账到总公司账户,如何转回
权益乘数=总资产/股东权益,分母股东权益包含优先股吗?
写错了 是进项税额转出
对的,是的,正确的可以