你好 借:预收账款 贷:以前年度损益调整 增值税
老师:工程在外地,挂靠在本地有资质单位,在外地按进度款己交所得税,增值税及附加税,挂靠单位为一般纳税人,挂靠单位又收工程款百分之2的所得税合理吗?(在外地已经按收入的千分之2交所得税了)另外挂靠单位的所得税是怎么计算的?谢谢
公司已开票的收入50万挂预收账款,假设增值税5000,根据服务期来分期确认收入。那收到这笔钱的分录怎么做? 借:银行存款 50万 贷:预收账款-某公司 50万 那计提增值税分录怎么写?
房地产开发企业。由于之前年度一直没有结转收入,在预收账款挂账。现在需要结转收入补交税款。应该怎么写分录
一般人简易计税,以前年度挂的预收账款现在让确认收入,分录怎么写,补交的增值税所得税分录怎么写谢谢
2023.3月补申报2021.1月无票收入20万,补交增值税及附加税,个人经营所得税,滞纳金,执行小企业准则,资产负债表及利润表怎么调,是调2021的资产负债表吗?分录怎么写?分录写在2021年还是2023年?谢谢!
老师 出售自己使用过的固定资产 不是3%减按2吗 为啥都用1啊
老师,请问税务系统财务报表只需要3个月出一次吗,做账是每个月都出是吗
老师,资产负债表的未分配利润等于利润表的哪个数据?
公益性公墓建设项目已经出审计报告,这个记什么会计科目?借:开发成本 贷:银行存款 完工后转开发产品?怎么算完工?正式的评估报告?还是……
建筑公司:我们是专业分包的公司 分包方干活给我们开发票 我们都是以代发工资形式结算 这样可以吗 不走公户 每个项目都是
快账软件只能网址登录吗?
请问有销售收入,但是还没有成本票回来,月末暂估成本的时候分录是怎样的
甲方(债务人)、乙方(原债权人)、丙方(债权受让人),我们是丙方分包了乙方的劳务,乙方给甲方开1000万工程款发票,甲方付乙方本应付1000万,但现在只有700万款跟价值300万房子,而我们分包了乙方的劳务,又将这价值300万的房子给我们了,我们三方需要签债权债务清偿协议,我们也开300万发票给了乙方,后边这300万不再走账了,这样对我们也就是丙方有税务风险吗?
1、老师:下面这道题,转让不动产为何是9%的税率,不是13%吗? 2、另外为何不减当时购进时成本和契税? 3、老师可以帮忙总结一下转让不动产以及建筑什么情况下13%、9%,什么情况下用5%税率和3%税率。 什么情况下建筑和房地产用差额?
括号1里的内容是啥意思
这是啥呀
这个是分录阿阿阿
主营业务收入科目用以前年度损益代替了呗?那本期申报表里这个收入用填写吗?
是 的,要用以前年度损益调整科目代替的
那本期申报表里这个收入用填写吗?
不需要的,这个是以前年度的
所得税附加税也是,借以前年度损益贷所得税附加税被?
当年的收入也是结转到损益里,现在确认的是以前的收入,最后就是到未分配利润里了呗
不需要的,这个是以前年度的