你好,抵扣没有问题,但是归属于以前期间的要通过以前年度损益调整。
一般纳税人2019年收到的专用发票当时没有认证抵扣进项税,当时以为不能抵扣进项税,全部金额入了费用科目,现在还可以认证抵扣吗?可以把去年入到费用科目的进项税做科目调整吗?
#提问#请问老师 一般纳税人 收到一张全额发票,可是就付了一部分款项 后期每月付部分 收到一张抵扣联发票 记账联没有收到 要全部付清才给记账联发票 请问这个抵扣联可以抵扣吗 分录还怎么写 没有记账联可以做成本吗 增值税可以全部抵扣吗 什么时候进入成本? 这个固定资产申报企业所得税时需要填写什么数据呢
老师 我们公司不想缴纳企业所得税 所以开了很多进项的发票 如果开了进项的发票全部入账的话 我增值税就不用缴纳了 这样也不好 我可不可以先入账 把进项放在待抵扣进项那里 留着下个月在抵扣 比如 借:管理费用 应交税费-待抵扣进项 贷:应付账款 那如果可以 下个月 借:应交税费-进项税额 贷:应交税费-待抵扣进项
老师,跨年发票红冲,是需要在红冲当月入账呢还是在上一年的12月份入账?同时销项税全部可以进项抵扣还需要补充计提吗?进项足够抵扣无需交税。
公司有大量以前年度费用发票未入账,本月入账进项税全部要抵扣吗?还是可以付款了再抵扣?
老师,个体内账,以老板私人卡运营,是不是就以老板私人卡做账就可以,比如给出纳转钱,就借其他应收款出纳名字,贷银行存款(建行)老板名字
某企业2020年12月31日购入一台设备,入账价值为200万元,预计使用寿命为10年,预计净残值为20万元,采用年限平均法计提折旧。2021年12月31日该设备存在减值迹象,经测试预计可收回金额为120万元。2021年12月31日该设备的账面价值应为()万元
老师那出纳支付各费用,是不是做管理费用,贷其他应收款出纳
您好老师,请问我当月开具的电子红字发票当月还没入账,红字发票开具多半是账户或金额有问题,我做账的时候能不能按正确蓝字发票做账把打印的红字发票附后面不做账务处理可以吗
已抵扣的进项税转出,分录怎么做?税务系统怎么操作?
老师,我报2023年企业所得税汇算清缴时,工资薪金支出我纳税调增了86400,那我现在报2024年的,是不是要调减86400呢?
老师,不征税收入在填汇算清缴的表时,填列在那里?不填,会增加利润,上企业所得税
老师你好,我新入职一家家电公司,因没人交接我需要去淘宝后台申请发票,导致税务会计报上月税款,因没有进项导致需要缴纳3万的税,老板骂我一顿,现在有没有办法少缴纳税款
老师,到底工资和社保,个税计提发放怎么做呀
老师给出纳转备用金,怎么做分录,做其他应收款出纳名字,还是其他应收款备用金
但是因为这个月进项太多了,我们不太想这个月抵扣,可以怎么处理呢?
你好,这个可以操作的,您可以先把进项税计入到应缴税费,应缴增值税,待认证进项税额。
后期认证了,再从这个科目转到进项税。
你这个月提的这些费用我都要所得税汇算纳税调减了?
是的,如果是去年的费用而且没有暂估那是需要的
这样做税务上会不会查呀
这是正常操作,也不怕税务来查。
那这些进项发票在什么时候认证比较合适呢?付款了认证可以吗?
你好,认证这个没有强制性要求,这个根据您的业务自己安排就可以的。
好的,谢谢老师了
客气了,客气了,期待您的五星好评。