你好,当时录入的是预收账款的借方吗?

原来凭证是记的贷预收账款,应该把预收转进应收的贷方,但是现在重新建账录期初数的时候,错把数字记在了应收的借方,这个应该怎么调整?
老师 我有个凭证是做到成本了 现在说是预付款 成本到现在都没有结转 现在要调整分录 当初的分录是 借:开发成本 贷:银行存款 现在调整分录怎么做呢 说是预付款
老师好!收到分包单位的发票后,应付账款错记到冲减预付款中,怎么做调整分录?摘要应该怎么描述?谢谢!
提问:老师,应付账款余额在贷方,预付账款余额在借方,我现在要把应付账款的数,调整到预付账款,要怎么做?
老师好,录期初的时候把预付账款的金额录到预收账款了,现在要怎么做凭证调整余额,谢谢!
社保年度缴费工资申报是填写实际的工资还是填写最低基数?
老师 如果我是16年高中毕业 自学考的初级并参加会计工作 23年报考的高起专 26年高起专毕业 那我26年能考中级吗
我想接触自然人与企业之间的关系,但是在电子税务局上解除关系的地方出现这个对话框是什么意思呢?
支付了广告费,未拿到发票。账务处理,为什么使用其他应收款科目,而不适用预付账款科目
老师 我想问一下考中级是需要专科毕业5年且工作年限5年还是专科毕业只要工作年限5年就可以
收到摩托车以旧换新的补贴款需要交增值税吗
公司对公贷款的利息,企业所得税汇算清缴的时候需要调出来吗
一般纳税人开出发票是600多条,不同东西的配件,录单必须一个个录吗?可以直接五金配件,然后一个总价,数量全部相加,这样录凭证吗
公司聘请的女员工,年龄已超五十周岁,但她没有领退休工资的,这种算不算是聘请退休人员
计提安全生产费,可不可以每个月按不同的方式和不同的比例计提?比如这个月按成本比例,下个月按收入比例?
金额在贷方
你好,这个预付账款应该是在借方吗?如果是的话,借预付账款贷利润分配未分配利润, 借预收账款贷利润分配未分配利润。
老师,您好,如果是这样调整的话不都是调增了利润分配吗?会不会有其他的影响呢?
你好,那你当时出现差额应该是借贷不平的,那你怎么做平的,不是通过利润分配来。