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老师好,录期初的时候把预付账款的金额录到预收账款了,现在要怎么做凭证调整余额,谢谢!

2023-03-24 11:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-03-24 11:52

你好,当时录入的是预收账款的借方吗?

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快账用户9164 追问 2023-03-24 11:56

金额在贷方

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齐红老师 解答 2023-03-24 12:02

你好,这个预付账款应该是在借方吗?如果是的话,借预付账款贷利润分配未分配利润, 借预收账款贷利润分配未分配利润。

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快账用户9164 追问 2023-03-24 12:10

老师,您好,如果是这样调整的话不都是调增了利润分配吗?会不会有其他的影响呢?

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齐红老师 解答 2023-03-24 12:10

你好,那你当时出现差额应该是借贷不平的,那你怎么做平的,不是通过利润分配来。

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