你好!这个税务局肯定让你做招待费

老师你好,有个问题想请教下 公司请专家来做培训,招待专家的餐费、住宿费我可以直接入培训费吗?还是入业务招待费?
老师好!餐费是业务招待费,娱乐服务—包厢费,运输服务—客运服务费是属于管理费用吗,公司是装修公司,以上费用在汇算清缴时可以做费用冲减利润吗?谢谢!
老师 你好 公司是交通运输业 经营范围里面有旅游服务 租车服务等 近期有一笔业务是旅游租车服务,这里面面包含乘客门票 保险 餐费等业务 我的收入是租车服务费 像门票费 保险费 餐费等能否做为我的成本
老师,我们公司主营业务是健康咨询服务,服务套餐包含餐费,来回接待车费,那么餐费可以做成本吗?还是做招待费?
老师,你好!我们主营线下上课的公司,学员的报名费里有单独收餐费的,我做收入的时候没有单独分开的,一起做了课程上课收入,线下去上课发生了酒店的场地租赁费、用餐费(对方发票开:会务费“, 用餐费开的是”餐费“)这餐费的金额还挺大的,我能一起做”主营业务成本“吗?,这种餐费也不算业务招待吧
车间采购灭火器,支付时:借制造费用-安全防护费 贷银行存款,归集:借生产成本-制造费用 贷制造费用-安全防护费 ,借:库存商品贷生产成本-制造费用吗
老师您好,之前开具的都是3%和1%普票,因为是小微企业,现在想在系统里开1%增值税发票怎么操作呢
货物出口公司,供应商是小规模纳税人,开的普票货物发票,不退税,需要提交免退税申报吗?
老师好,未销售先开票可以吗?会有什么影响或风险?
老师,有个员工前几个月辞职,但个税系统还在报着工资,我是更正之前的报表,是非正常了这个员工,还是把之前的工资数更改为0,在12月份在非正常这个员工,哪个做法好点。
老师好,2025年1月增值税报表中的本月数和本年累计数不一样,本年累计数把2024年全年的数据加进来了,这是什么原因
我们公司近几年没啥业绩,有七八名员工,导致企业几年亏损,目前企业近几年未缴纳增值税和企业所得税,被税务局电联税负异常,要我们写个情况说明,这个情况说明如何写
老师工程的怎么核销外管证
12.21付稻谷收购,出纳提交网银备注写成12.22日收购款,已付款,这个备注写错了没有事吧?其他信息都对
公司21年7月成立,最晚实缴到什么时候,减资后还得实缴注册资金吗,公司属于建筑劳务类,过帐的金额也有三四千万了,注册资金一千万,这减资减到多少可以,目前一点也没有实缴,公司没有钱,减到多少合适呢
那这个租车费需要交印花税吗?都是按次租的,每次一千左右,季度累计上万元
你好1是的。是需要交印花税