你好 可以抵 还交印花税 土地使用税

.某酒店为增值税一般纳税人(纳税信用A级),位于甲市。主要提供住宿、餐饮、会议场地出租及配套服务。2021年12月发生业务如下∶(1)提供住宿服务取得不含税销售额120万元。(2)提供餐饮服务取得含税销售额300万元(含外卖食品收入40万元)。(3)提供会议场地及配套服务取得不含税收入160万元。(4)为调整经营结构,将位于邻省乙市的一处酒店房产出售,取得含税收入3400万元。该酒店房产于营改增前购进,购进时取得的营业税发票注明金额为1650万元。酒店选择按照简易方法计算缴纳增值税。(5)将位于邻省丙市的一处酒店式公寓房产投资于某物业管理公司,该房产2019年购置时取得的增值税专用发票上注明价税合计金额3600万元。评估机构给出的评估价格为4300万元(含税),双方约定以此价格投资入股并办理房产产权变更手续。(6)从农业生产者处购入大米、小麦共支付买价20万元,取得农产品销售发票。(7)从农贸批发市场购入蔬菜共支付买价16万元,取得普通发票。(8)从一般纳税人处采购餐具、床品等共支付不含增值税买价40万元,均取得增值税专用发票。)计算该酒店业务(1)的销项税额。
将位于铃声饼市的一处酒店式公寓房产投资k物业管理公司。在房产2017年共置时取得增值税专用发票,注明价款1200万,税款132万,评估机构给出的评估价格为1500万。含税,双方约定以此价格投资入股并办理房产产权变更手续,黑公司当月以长租形式出租酒店式公寓,取得不含税租金500万含配套服务收入60万。:为什么要1500-1200-132呢,不是抵扣过销项了吗
某酒厂为增值税一般纳税人,2021年五月发生如下经济业务1.销售黄酒十吨不,含税售价为八万元2.将自产的新型粮食白酒分配给职工三吨作为集体福利,无同类白酒的市场价格,一只生产成本一共为七万元,成本利润率为10%3.当月收回委托加工的粮食,白酒两吨,对外销售不含税的售价为50万元,收回时,受托方代收代缴的缴费说为六万元4.当月采购原材料不含税价款十万元取得增值税专用发票上注明的税额为1.3万元,因管理不善价值两万元的原材料损毁(已知黄酒的消费税率为240元每吨,白酒的消费税率为百分之20+1000元每吨)要求:1.计算销售黄酒所涉及到的消费税和增值税销项税额2.计算分配给职工作为集体福利的白酒所涉及的消费税和增值税销项税额3.计算销售白酒所涉及的消费税和增值税销项税额4.计算(4)业务中可抵扣的增值税进项税额5.计算该酒厂2021年五月应缴纳的消费税和增增值税
酒店租给第三方,酒店为一般纳税人,开100万的租金发票给第三方,租赁发票税率9%,公司留底进项税可以正常抵扣对吗?除了增,附加税,企业税,是不是还要涉及房产税
老师 你好 请问我们公司是一般纳税人 这个月需要向对方开具了一份20万的商业用房不动产房屋租赁发票 如果我按5%简易征收的税率开具 这部分销项税额下月初申报的时候可以用留抵进项税额抵扣吗
请问快账软件上,打印凭证时,想让每张凭证显示6行,如何设置
老师,税务局需要我更正前期增值税报表。比如前期申报10万,现在更正申报到15万。那么这次更正申报表需要按照差额更正5万,还是15万做更正申报增值税报表?
一般纳税人 公司收到货款41005,后来合作取消了,协商一致退款,退款方式是电子银行承兑汇票金额41400 多付了395给对方,这笔钱是银行承兑汇票手续费,本应该是对方自己支付的,但是协商一致退款时这钱由本公司支付,那我应该是如何做会计分录
老师,我问一下,我稀里糊涂做了别人新注册公司的在工商局的财务负责人对以后什么影响吗
老师你好,传媒公司做账怎么做,2025年12月只开过一张服装3000元票据。
董孝彬老师,我公司是电商公司,24年成立,24年的账是代理记账做的,我现在入职这家公司老板让我理账(重新做账),理账中发现有几张24年我公司开出的发票(金额100多块),该发票不是平台线上开的,线下也没有该公司对应的银行流水打进我公司公户,问其他人大家都不知道,那这几张发票该怎么办?要确认收入吗?
你好,老师,怎么注销工商个人电子签名
老师,现在报3月份的工资可以吗?
老师好,开具建筑服务的发票的时,工程项目及地点已经在票面上显示,备注栏还需要备注吗?有对应的文件支持吗?
老师,你好,我这个经营范围能开电子设备和网络设备吗?工业循环水处理产品材料及设备的技术研发与销售;国内贸易;货物及技术进出口业务;工业循环水质处理技术服务;机电设备及空调清洗剂产品进出口业务
房产税需要吗
你好要交的呢 房东交的
这个税率多少
租金乘以12%的税率。您好