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前期做了无票收入,现在对方公司要发票,可是现在开票小规模纳税人税率是1,以前季度销售额未超过30万是免税的,但增值税申报表上是按3%报的税,2023年现在要开票的话,是开3%的税率,重建以前的收入和税款还是按现在的税率开票冲以前的税

2023-03-25 00:04
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-03-25 00:08

您好!之前做了无票收入申报的话,现在补开发票,可以去税务局开通权限,开具免税发票给对方的

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你好,不用更正的呢,之前也没有缴纳税款,现在也不用缴纳的吧
2021-04-13
您好 开具3% 专票按照3%缴纳
2020-10-15
你好 你这情况要找一下你税局,按你税局要求申报  因为特殊情况各地处理不一样 
2021-06-16
同学,你好 按照之前的免税
2023-01-19
根据您提供的信息,现在小规模纳税人减按1%征收增值税,且季度销售额30万元以下免征增值税。如果您的销售发票上开具的是1%税率的税额,而增值税申报表上免税销售额是按照3%计算,那么入账免税的营业外收入应该是按照发票上开具的1%税率计算。 具体来说,您在入账营业外收入时,应该按照实际销售收入和1%的税率计算增值税,然后将税后金额计入营业外收入。例如,如果您的销售收入为100元,则应缴纳的增值税为1元(100 * 1%),免税的营业外收入应为99元(100 - 1)。
2024-01-25
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