您好,出差报销的话,肯定都是需要发票的。

老师,员工拿回来的出差发票里边有的只有回来的火车票,有的只有出去的火车票,而且住宿费和餐费打车费这些发票的时间也都混乱了,根本没法对应火车票是哪次出差的还是自己开车去的。我可以单独按交通费,住宿费,餐费单项明细报给他吗,不按差旅费那么报了
老师,老板让我写差旅费报销制度,不知道怎么下手,然后像员工早餐费和住宿费没发票可以报销吗?
老师我们公司给员工提供餐补和差旅费一块报销,但是差旅费有发票,餐补没有发票,请问我要怎么做账呢?税务不是规定没发票不能报销吗,我要是一块计入管理费用,但装订的凭证少发票啊
老师,你好。员工出差开进来的餐费,油费:住宿费,发票拿进来不知道报没报销,可以记账吗,贷:其他应付款可以吗
老板因公外出,一次性拿火车票、住宿发票、滴滴车票、汽车票来报销,请问摘要怎么填写?火车票的摘要写的是火车票,其他的可以写一起写差旅费吗?不知道老板是因为什么公事外出,不好问啊
你好老师小规模纳税人租的场地电费用房东的电表发票只能开房东的我怎么去入账
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在深圳,劳动合同约定,加班费按最低工资为基数计算合法吗?
老师,您好,进项票是多少,销项票是多少,是指含税的,还是不含税的,第二,老板问的,销项是多少,进项是多少,这肯定是一般纳税人,一般纳税人就看当月的 是不?小规模就看的是一个季度的,对不
你好老师考个消防证需要什么条件?
请问快账软件上,打印凭证时,想让每张凭证显示6行,如何设置
老师,税务局需要我更正前期增值税报表。比如前期申报10万,现在更正申报到15万。那么这次更正申报表需要按照差额更正5万,还是15万做更正申报增值税报表?
一般纳税人 公司收到货款41005,后来合作取消了,协商一致退款,退款方式是电子银行承兑汇票金额41400 多付了395给对方,这笔钱是银行承兑汇票手续费,本应该是对方自己支付的,但是协商一致退款时这钱由本公司支付,那我应该是如何做会计分录
老师,我问一下,我稀里糊涂做了别人新注册公司的在工商局的财务负责人对以后什么影响吗
老师你好,传媒公司做账怎么做,2025年12月只开过一张服装3000元票据。
就是没有发票,早餐可以不要票吗?几十块钱
不行,报销制度想要报销就得要发票