你好; 可以抵扣进项税的;如果是真实发生的业务
老师你好,想问一下,现在遇到一个问题,是我们的一个项目,给一个公司做,然后那个公司开票给业主那边的话,是开的是普票,但是现在业主打钱给他们之后,我们想向他们那个拿钱,然后他们要,我们开专票给他们公司,这样 的要求可以吗?
就是我们公司有去年有一张那个银行承兑票,但是承兑期没到,但是我们公司就是找了一个,中间就是找了一个中间人,帮我们把这个钱给提前取出来,然后转到,我们老板个人账上去,但是现在对方给票的这家公司要求我们开票给他,现在我们能开吗。
老师,我想问下,我们是购货方,11月份对方开了张发票给我们,现在发现这笔金额是我们多付了的,要退这笔费用,但是我已经抵扣了,所以我开了张红字信息表给他,发票也一起退还给他们了,让他们冲红,冲红后让他们把红字发票给我,但是对方现在说红字发票是不用给我们的,那我现在没有发票,什么都没有,我可以直接入账冲红原来的那张发票吗?
老师好,我们是建筑公司,项目上现在寄回来一张19年的进项票,我们可以曲向南吗?这个钱19年开的,那时我们没有给钱他们就没把票给我们,但是也没有红冲,现在给钱了才给我们票的,这个票可以做到现在吗,可以抵扣增值税吗?谢谢
老师,您好,两年前我们应该给a付一笔款,他们给我们开票,后来因为一些事情,没有付款,我们也没有收他们的发票,他们没有红冲,现在我们把这笔钱付了,他们把2年前发票给我们了,这可以入账吗
老师,感觉今年财管不难,但是每道大题都没有做完,感觉只有客观题达到48分左右才能过,怎么办?
@董老师,你好,继续提问的,谢谢~
计提个税分录:借:应付职工薪酬——个税 贷:应交税费——应交个人所得税,支付个税分录:借:应交税费——应交个人所得税,贷:银行存款,老师,这是计提和支付个税的分录,但是我有一个问题,因为应交税费——应交个人所得税的这个科目可以平掉,那应付职工薪酬——个税,这个科目怎么在账目中平掉呢?
老师,公司申报工资个税人数超过30人,需要交残保金,我们公司申报了一百五六十个人,面临交残保金的问题。这个怎么合理规避,麻烦老师给提供个方案,具体怎么能操作落地?
如果说.增长率5% 市场份额第二位到底 算是现金牛还是 痩狗业务呢
老师,有一家个体工商户,每月销售额5万,后期每月销售额会增长到60万,请问是不是全额交增值税60万*1%,解析下
老师,有一家个体工商户,每月销售额5万,后期每月销售额会增长到60万,请问是不是全额交增值税60万*1%
给员工支出去的备用金隔几个月才下账没事吧 用开的发票
老师,其他应收款和其他应付款这个科目可以对调,调成我框起来的分录吗?
老师您好,感觉老板脾气大,还看不起财务,是不是老板都是这样的
这项发票也可以做到2023年的月份里是吧
你好; 是的; 可以补在23年;但是成本费用要走以前年度损益调整科目来做账的
要得,谢谢老师,这样做有没得其他啥子风险呢,谢谢
你好; 是的; 尽快补即可
呃呃呃呃呃,好的/:ok
你好; 好的; 希望能帮到你