这个是不合理的哈。
请问老师。我们公司和外籍个人签订了技术咨询服务合同。里面说了机票费用由我们承担。他之前付的机票费以及给我们公司买的办公用品费用能直接报销到这个人的卡里么?谢谢。
老师好,请问一下如果我们的下游公司需要我方多提供发票,对方承担增值税,这样我公司的所得税税负就高了对吗,这种是不合规的,如果可以多提供点发票,怎样处理更合适呢谢谢老师
税费由对方承担,我们给对方开6%的发票,请问,在提供账单时,这个税费是应该按照6%收取,还是应该按照6·67%(增值税+附加税)?
老师,请问对方公司给我们提供服务,开票费用需要按总费用6%税率由我们承担,这是合理的么,谢谢
我们对外的餐厅给承包出去了,需要对方公司给我们开餐饮管理费的专用发票。可以开企业管理服务费么。我们只提供场地,食材和人都是对方单位提供。
早上商品我现金收了,后来要退店长在电脑上打了退货我现金退,晚上现金会少吗
一般常见的税务风险预警有哪些,如何预防
老师这个月报税是到22号吗?
请问老师,在定金登记表里怎样设置“日期和厅面”两个条件同时重复的预警?
那之前计提了一张:借:库存商品,贷:其他应付款,后面采购发票(库存来了)来了的话是什么分录
郭老师,税务老师要求的自查报告怎么写?
老师好,一般纳税人,某个月增值税要交100多块,是不是可以不用交?是低于1000的增值税不用交吗?要做什么操作?
老师,会计学堂的网址是多少呢
老师,你好,我是一名合作社财务会计,原来有两个合作社,后面两个合作社合并使用了,其中一个合作社注销了,像这种情况需要把被注销的那个合作社的债权债务账务处理到另一个合作社的账务上吗,因为后期都是另一个合作社收款和付款了
老师,企业所得税汇算清缴中,折旧、摊销额是填写我们固定资产的折旧和(装修、收银系统)的摊销总和还是只用填写固定资产原值和本年折旧金额,谢谢
我是在想呀,如果正常是小规模纳税人,月销售额没有超过10万元,都是免征增值税的吧,那对方征收我们6%个点的税就是不合理的
是的,交税费就是对方的义务
我们在境外招了两名员工,如果按3000/月,请中介帮忙支付,中介收取我们1000元服务费,那我们支付的7000元,中介都是要开发票给我们的吧,谢谢
是的,需要中介开发票的
那中介收到这7000元,只有1000元是服务费,另外6000元是帮我们支付的,那他们交税是按7000还是1000?
他们可以按差额征税
意思只对于1000元进行征税么
是的,就是那样子的