借:利润分配-未分配利润 贷:其他应付款

你好老师:2021年的分公司有往来挂错了怎么处理:情况如下 2021年5月二分公司收到一分公司一笔还款 借方:库存现金25万 贷方:其他应收款25万 当时5月份一分公司没有做这比账,6月份对账没有差钱。这个怎么处理呢? 可是
最近整理了下往来款,有一笔20年买保险的款。应该入费用,但是却入到其他付款了。现在分析可能当时没有提供发票。这种情况怎么处理好呢?
我单位2016年有一笔费用支出,没有发票,当时入账为:借:其他应付款 贷:银行存款,等发票来了在冲往来,可是直到现在发票也没有来,现在需要清理往来,这笔款项怎样调整冲减分录呢?
老师,请问一下我单位去年12月份有一笔车辆保险费,当时没收到发票入了管理费用,但是他们发票今年才开具,现在我需要做损益调整,再把去年的管理费用转到预付款,请问下我的凭证应该怎么出具?
老师,请问一下我单位去年12月份有一笔车辆保险费,当时没收到发票入了管理费用,但是他们发票今年才开具,现在我需要做损益调整,再把去年的管理费用转到预付款,请问下我的凭证应该怎么出具?
但是发票没有这种情况呢?
不管是否有发票都是那样处理哈