同学你好 这个没事 现在的税率就是百分之一

电子发票开错了,我冲红了,为什么变成了两张发票一张是正确的,一张是销项负数,这个是怎么解决
你好老师,7月份的时候我开了一张电子普票,税率开成1%开错了,我红冲了,又重新开了一张免税的。 那一正一负的两张票还需要入账吗?
对方6月开了张电子发票过来,11月份又红冲,重新开了一张正确金额。那么我方应如何入账才是正确的呢?
今年1月红冲了2022年的一张电子发票然后重新开,是不是一正一负相当于0,不用做任何调整直接入当期,也不需要改前期报表?
2023年红冲了一张22年电子普票,然后开了一张正确的,总数是一正一负是0,但红冲那种税率是0,今天开正确那张税率我开成1%了,怎么入账呀?
我的课程2025年在哪里cpa
老师好,开了发票没收款,怎么做帐?
10月份给员工发了一笔提成忘记申报个税了,现在处理11月份的账,应该怎么补救
小微企业300万应纳税所得额对应税率 年度是指的1-12月还是指的滚动的12个月啊
老师,施工临聘的的民工的工资要作为工会经费的计算基数吗?
郭老师,固定资产一次性扣除,我们11月买了2台机器设备,打包机和叉车那些,一个10几万,二个30万左右,这两个固定资产可以都一次性扣除吗
您好老师采购酒水的增值税发票进项税额抵扣了怎么进项转出如何做凭证
编织袋,还有快递袋,计入什么会计科目?
老师您好,请问一个小规模纳税人为什么广州税局发这个手机短信来,小规模不是季度申报吗?【广东税务】某某(广州)有限公司:您好,本月征期最后一天为12月15日,请及时申报缴纳税费,避免逾期产生滞纳金,谢谢配合,如已完成请忽略。
@朴老师,@董老师我们收到之前支付给供应商的材料款共200万,这部分之前已经收到发票并抵扣了进项,因为质量问题,打官司,法院判决他们支付我们这个质量赔偿款,请问这部分应该如何账务处理以及增值税和所得税怎么处理?
老师,我的意思是之前的发票税率是0的,之前做账借:银行存款 贷:主营业务收入 但是今天我红冲那种税率是0,重新开的正数那张是1%,那我分录是按以前做还是按今年的税率去做
同学你好 如果是去年的那就按去年的税率