同学你好 这个没事 现在的税率就是百分之一

你好老师,7月份的时候我开了一张电子普票,税率开成1%开错了,我红冲了,又重新开了一张免税的。 那一正一负的两张票还需要入账吗?
对方6月开了张电子发票过来,11月份又红冲,重新开了一张正确金额。那么我方应如何入账才是正确的呢?
今年1月红冲了2022年的一张电子发票然后重新开,是不是一正一负相当于0,不用做任何调整直接入当期,也不需要改前期报表?
2023年红冲了一张22年电子普票,然后开了一张正确的,总数是一正一负是0,但红冲那种税率是0,今天开正确那张税率我开成1%了,怎么入账呀?
供应商2月开了一张发票,还没等我们抵扣就跨月在3月初冲红了,然后重新开了正数发票。被冲红后,2月那张票就抵扣不了了就没有入账,3月的负数发票和重新开的正数发票就正常入账报税了,所以导致账面就平不了账,现在要求供应商再开一张票过来平账,对方不同意,说是他们一正一负冲了也重新开了,再开一张就是他们账面平不了了,请问这种是怎么处理
老师好,请问年报里的现金表上年余额与财务系统的不一致怎么办?
你好,老师,公司收3张收据分别11、12、26年1月各6250元,想问下我入账能税前扣除吗?这种算不算零星开支呢?
请问一下公司买了车,然后还开了专票是洗车服务的发票,能抵扣吗
老师,自然人股权转让。S局称25年8月购进的软件不能一次性按费用扣除,应按无形资产摊销登账。财务调整分录是这样的吗?小企业会计准则 2025年8月分录 借:管理费用 24 贷: 研发支出-费用化支出 24 2026年3月分录 借:无形资产 24 借:管理费用 -24 借:管理费用 8 (24/24*8个月) 贷:累计摊销 8 借:本年利润 16 贷:管理费用 -16
老师 25年做账和报税 少做了收入 就是有张发票没做账,也没报收入, 请问现在要怎么做呢,增值税和所得税是补报吗? 还是改当时的申报表? 具体要怎么做呢 会不会有滞纳金 少报的这部分收入 要体现在所得税汇算清缴里吗?
收回应收股利收到的现金是放到现金流量表取得投资收益收到的现金里吗?
一般纳税人,税务开票谁开票?会计还是出纳?
甲公司购买乙公司大米5000公斤,10000元,送货运费500元可以加在大米里吗?
老师,(1)未确认融资费用的余额在哪个方向体现;(2)如果未确认融资费用的余额在借方,那长期应付款在资产负债表里取 长期应付款的贷方+未确认融资费用的借方余额吗?
我们公司社保个人部分都是公司承担,每次报个税的时候没有填社保扣除费用,这个有税务风险吗?
老师,我的意思是之前的发票税率是0的,之前做账借:银行存款 贷:主营业务收入 但是今天我红冲那种税率是0,重新开的正数那张是1%,那我分录是按以前做还是按今年的税率去做
同学你好 如果是去年的那就按去年的税率