你好,内部食堂 每个月会送一罐煤气,那需要每个月做相应的费用分录

老师,我们的水电费是半年结算一次,结算前我们不知道具体的水电费是多少,每月都是按预估价做账,现在具体费用给到我们,但是实际金额比我们之前每月预提的总费用要低,是可以直接冲减已计提的水电费?还是要将之前每个月计提的水电费做负数凭证,再按正确的入账?
老师你好,我咨询一下,我们是工厂里面的食堂,以前都是跟工厂进行现金结算,现在工厂需要我们提供发票,像这种情况,我们需要注册个体户,还是注册公司?每个月开票额大概在十多万左右,我们是没办法核算具体的费用的,因为我们买菜都是去菜市场,菜市场的收据可以充费用吗?如果可以的话,标准大概在多少合住以内可以
老师,我想请问一下怎么做预算。 比如现在是一月份我有一个全年各部门分月的预算表,假设各月预算数不变,一月底的时候我们会看各部门费用有没有超支,比例是实际发生费用除以全年预算数,比较对象是1/12,下个月再看全年预算就是一月实际发生费用加后面十一个月的预算。 但这样全年预算就随着我YTD的数改变一直在变化,二月底我再做预算时,实际发生数变成了一月和二月的合计数,现在我的全年预算数是前两个月的实际加上后十个月的预算数。我一直是这样做的,但老板今天指出来为什么有个部门这个月花了很多钱可是这个月的全年预算比上个月的还要高。所以我应该卡死全年预算的金额,然后按照实际数倒挤各月的预算数吗?整不明白了……
我们是劳务派遣服务公司,收到各合作单位预付全年或半年款,记账是已经做预收向东款,然后我公司按月代发工资 代缴社保并收取服务费,以每个月实际发生的费用(也就是包含代发代缴及服务费)结算确认为每个月收入。但9-10月当中,有一半以上已发生(也就是应结算的费用)未开具增值税票。在做当月收入时,是按应结算的收入金额做账呢?还是按已开票的收入做账?。如果按实际应结算的金额入账,就会存在做账的收入与电子税务局报税的增值税销售额不一致。而未开票的这部分收入,在11月是要进行补开的
老师你好,我想问下我们家去年账里有一部分费用 没取得发票就入账了,今年不是要做汇算清缴了嘛,我们可以在5月底前开对应金额的发票进来抵消没有发票的那部分费用嘛?内容不一样可以嘛?比如没有发票的费用是办公用品,但是我今年取得的是住宿费发票可以嘛?
分公司独立核算,总公司给分公司划拨款,这个钱如果分公司还不上了,那总公司可以做坏账吗?
老师,在哪里可以查某个企业是小规模纳税人还是一般纳税人?
老师,我们公司是小规模纳税人,开给平台增值税发票怎么开?只能开普票?
老师,小规模纳税人的税收政策是怎样的?跟一般纳税人相比有什么区别?
老师,你好。农业开发合作社开局发票给残联,后期收到款项用于培训残疾人种桑养蚕的。这个月开局这个发票了怎样出会计分录?
财税公司给公司搭股权架构,要做核定个体,增值税园区返还,靠谱吗
园区增值税返还这种靠谱吗?
公司裁员员工赔偿金,按照员工工资和赔偿金一起申报个税吗?
请问下从农民手上收回的农作物,这个怎么抵税,从农民手上收的东西可以抵多少税
您好老师,工商变完法人了,电子税务局变更的时候需要原法人身份登陆操作吗,办税员身份可以变更吗
好的,谢谢老师
祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。