你好,内部食堂 每个月会送一罐煤气,那需要每个月做相应的费用分录
老师,我们的水电费是半年结算一次,结算前我们不知道具体的水电费是多少,每月都是按预估价做账,现在具体费用给到我们,但是实际金额比我们之前每月预提的总费用要低,是可以直接冲减已计提的水电费?还是要将之前每个月计提的水电费做负数凭证,再按正确的入账?
老师你好,我咨询一下,我们是工厂里面的食堂,以前都是跟工厂进行现金结算,现在工厂需要我们提供发票,像这种情况,我们需要注册个体户,还是注册公司?每个月开票额大概在十多万左右,我们是没办法核算具体的费用的,因为我们买菜都是去菜市场,菜市场的收据可以充费用吗?如果可以的话,标准大概在多少合住以内可以
老师,我想请问一下怎么做预算。 比如现在是一月份我有一个全年各部门分月的预算表,假设各月预算数不变,一月底的时候我们会看各部门费用有没有超支,比例是实际发生费用除以全年预算数,比较对象是1/12,下个月再看全年预算就是一月实际发生费用加后面十一个月的预算。 但这样全年预算就随着我YTD的数改变一直在变化,二月底我再做预算时,实际发生数变成了一月和二月的合计数,现在我的全年预算数是前两个月的实际加上后十个月的预算数。我一直是这样做的,但老板今天指出来为什么有个部门这个月花了很多钱可是这个月的全年预算比上个月的还要高。所以我应该卡死全年预算的金额,然后按照实际数倒挤各月的预算数吗?整不明白了……
我们是劳务派遣服务公司,收到各合作单位预付全年或半年款,记账是已经做预收向东款,然后我公司按月代发工资 代缴社保并收取服务费,以每个月实际发生的费用(也就是包含代发代缴及服务费)结算确认为每个月收入。但9-10月当中,有一半以上已发生(也就是应结算的费用)未开具增值税票。在做当月收入时,是按应结算的收入金额做账呢?还是按已开票的收入做账?。如果按实际应结算的金额入账,就会存在做账的收入与电子税务局报税的增值税销售额不一致。而未开票的这部分收入,在11月是要进行补开的
老师你好,我想问下我们家去年账里有一部分费用 没取得发票就入账了,今年不是要做汇算清缴了嘛,我们可以在5月底前开对应金额的发票进来抵消没有发票的那部分费用嘛?内容不一样可以嘛?比如没有发票的费用是办公用品,但是我今年取得的是住宿费发票可以嘛?
老师,你好,一张报关单上有三种产品,可以开到一张发票上吗?如果开三张发票,下边备注单位合同金额是每种产品的金额还是三种产品的合计金额
7月份收到的一张进项票,7月份我就已经抵扣了,8月份对方公司又作废了,从电子税务局的哪儿 可以看出来进项税转出呢
电子税务局在哪个模块添加邮箱?
建筑企业本月开专票额是12216.02元,异地预缴哪些税?并且怎么计算?求过程与结果
老师好,麻烦问一下,退24年的企业所得税和滞纳金的分录,谢谢
老师,其实我不明白为什么净利润要加上这个(顺流交易的)折旧的
老师们,公司老总给定多少工资最好,想把公司款转出。
老师您好,我是在非盈利性质的职业培训学校工作,想问下,盈利的用企业会计准则做帐,非营利的是民非组织会计制度,里面的科目具体有啥区别?谢谢
老师 请问比如销售牛奶产品100件,实际到账100元,然后有搭赠一个点就是10件的市场支持费用,开发票是开100件还是110件呢老师
老师你好请教一下,我这个有个外地经营的合同金额很大,这个是不是每开一次发票就得办一下外经证,然后交一次税款
好的,谢谢老师
祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。