你好; 你是借方还是贷方负数了; 才好判断怎么处理

公司已经代付了员工个人部分的社保,有2000多借方其他应收款-社保余额,该怎么调整?
老师,请问一下,之前做的其他应收款社保费用为负数了,怎么调整啊
老师好!老师,为什么其他应收款是负数?其他应收款是代垫个人社保款,还有每个月备用金款。
老师好,请教下,交社保做了分录是,借应付职工薪酬社保,贷方银行存款,少做了一笔借其他应收款员工社保,怎么调整分录啊,现在其他应收款员工社保借方余额为负数
老师你好,我公司先为个别员工垫付社会保险,年底在问这些员工收回垫付款,我直接把垫付的个人负担保险记到其他应付帐款借方,年底员工交回垫付款我计入其他应付款贷方可以么?
25年6月计提工资 借:管理费用-工资 4万 贷:应付职工应酬-工资 4万 这笔4万我在25年没发放,现在我能在26年4月吧这笔4万工资发放了吗? 要不然账载金额4万,实发金额0,税收金额0,我还得调增工资 不想调增的话我现在该如何操作? 26年4月账上咋写分录? 还有个税上应该在哪年哪月个税所属期申报这4万?
分公司,独立核算,是不是企业所得税,利润也都是独立的,总公司不共享叠加
企业当月注销,需要申报当前季度的相关税务申报(增值税,所得税,个税,当面的企业所得税汇算清缴),但是没有找到申报页面,是需要先报备清算才能申报吗?
环保税计税基础是根据啥
老师您好,我家是内帐,然后这个月车间和成品仓库分别对部门布局安全方面做了改造,产生了费用,应该计入什么科目
老师好 : 我不太明白暂估的这个事情,这是想调增就调增、想调减就调减的吗?我现在在一家税务师事务所,刚两个月,赶上汇缴,我看他们怎么都是问企业想交多少可以根据这个调暂估呢?
老师,给小区个人销售门窗,发票怎么开
老师,请问我们公司自建厂房,现在开了一张租赁票2000元,只开这一次,还需要缴房产税吗
老师出售的商品房是不是投资性房地产
老师您好,小规模季度不超过三十万不用交增值税,个体也一样吗
贷方里面
贷方负数了说明是借方的; 那么借方表示你多缴纳了; 你没有在工资去扣除吗
我不知道,我是今天发去年的工资,做到最后才发现是负数,请问怎么调一下
你好; 那应该是没有扣除个人部分哈; 去工资扣除 ; 或者是你少扣了金额;到时借方余额的
怎么处理,那我再扣工资里,那账怎么平啊
你好; 借应付职工薪酬-工资 贷其他应收款; 这样就平衡了
那应付职工薪酬里就是负数啊
你好; 你之后 要计提工资的; 你要在以后工资去扣除 ; 你工资本月的已经发了。 就不会在本月工资扣除的; 仔细想下
不是应该是借其他应收款-代垫员工社保,贷应付职工薪酬吗
你好; 你现在是贷方负数的余额 ; 说明 余额在借方的; 你这样做; 不是会增加余额吗 ;
哦哦,然后下个月发工资的时候就把这个成负数的数字加进去,多发,对吗
比如下个月是工资是100 ; 本月的余额在借方是 8 ; 那么你 下个月 扣除这个8元在去支付即可 ; 借应付职工薪酬-工资8 贷其他应收款 8
好的,明白了,谢谢老师
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