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老师,请问一下,之前做的其他应收款社保费用为负数了,怎么调整啊

2022-06-22 16:15
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-06-22 16:15

借:其他应收款 贷:应付职工薪酬

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快账用户7137 追问 2022-06-22 16:20

这样调应付职工薪酬就有余额,那下月计提的时候一起计提对吗

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齐红老师 解答 2022-06-22 16:28

下月计提的时候一起计提。是的

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快账用户7137 追问 2022-06-22 17:23

老师,不对,那下月计提工资的时候就少计提一点

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齐红老师 解答 2022-06-22 17:31

是,下月计提工资的时候要少计提一点

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快账用户7137 追问 2022-06-22 17:31

明白了,谢谢老师

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齐红老师 解答 2022-06-22 17:39

不用谢,有帮到你就好。请五星好评!

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相关问题讨论
借:其他应收款 贷:应付职工薪酬
2022-06-22
你好,管理费用做多了,另外的科目是哪个应付职工薪酬,你看一下多没多?
2025-11-06
你好 ;        你工资 意思多发了吗 ?    你是缴纳了社保; 但是你工资少扣还是多扣了;这样才好判断科目来有调整的  
2022-12-13
你好;  你是借方还是贷方负数了; 才好判断怎么处理 
2023-03-27
你好冲减其他应付就可以了找平
2025-11-06
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