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老师好!老师,为什么其他应收款是负数?其他应收款是代垫个人社保款,还有每个月备用金款。

2022-11-23 16:07
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-11-23 16:09

您好,是借方负数还是贷方负数?

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快账用户3235 追问 2022-11-23 16:17

谢谢老师!我是看到资产负债表中的期末余额,老师,等我查一下再告诉你哈。

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齐红老师 解答 2022-11-23 16:24

您好,好的,等您的回复哈

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快账用户3235 追问 2022-11-23 19:11

老师,很抱歉,让您久等了,老师,其他应收款是贷方金额。 这笔贷方金额主要是提取备用金的那笔款项。 提取备用金分录 借:库存现金 货:其他应收款—备用金 付费用,工资时分录 借:管理费用—电费等费用 货:库存现金 所以,贷方的其他应收款—备用金 就出现了负数。 老师,我提取备用金分录错了吗?

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齐红老师 解答 2022-11-23 22:43

你提取备用金是从公户到个人私户吗?

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快账用户3235 追问 2022-11-23 22:45

老师,是老板用微信转给出纳的

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快账用户3235 追问 2022-11-24 10:13

老师,麻烦你回答下我的疑问哈,谢谢!

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您好,是借方负数还是贷方负数?
2022-11-23
这个可以用其他应收款。
2022-10-09
你好,从工资扣除的时候,就可以冲回了 借:应付职工薪酬—工资 贷:其他应收款—代垫个人社保费
2023-02-03
你好,如果是先扣款,然后缴纳,计入其他应付款核算 如果是先缴纳,然后从职工工资扣款,计入其他应收款核算
2020-09-04
您好,这个都是可以的呢
2021-01-07
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