您好,是借方负数还是贷方负数?

老师你好,我问下社保个人扣款,我记其他应收款-代收代缴-社保,还是其他应收款-代扣代缴-社保
老师,单位给员工代垫的社保是其他应收款还是其他应付款?
借,其他应收款—社保费 管理费用—社会保险费 贷,其他应付款——个人 老师,为什么要用其他应收款这个账户?
老师,个人社保,是放在其他应付款,还是其他应收款好
老师好!老师,为什么其他应收款是负数?其他应收款是代垫个人社保款,还有每个月备用金款。
我们招聘来的主播再外包给第三方平台,让他们代扣这些主播的个税,现在税务稽查让我们出个证明材料需要第三方平台盖章,第三方平台说主播必须是他们的才行,不然涉嫌虚开发票不给盖章,请问老师这种情况他们说的对吗
你好老师,我司预付了31万的酒店用品款 现在收到32万的发票, 付的时候我做了预付账款31万,贷银行存款 现在收到32的票要怎么做账
请问老师,我账上有一个其他应付款是负数,这个数字是错的。我现在需要调平为零。从新开始登记。会计分录如何做?
老师,电商专用的erp聚水潭客户端(电脑端)怎么安装在电脑上?
应交税费-未交增值税期末余额应该等于留抵数吗
老师,从资产负债表如何看出企业是盈利还是亏损状态呢
老师,生产类出口退税企业是不是不用考虑增值税税负率这些,每个月退多少税就认证多少进项
老师好,一笔报销款本影从A账户支付,错从B账户支付给员工了,需要员工退回B再从A支付吗?
现在的企业成本核算一般用标准成本法还是实际成本法核算啊
高新技术企业政府补贴提交什么资料呀,财务会计需要准备什么学习
谢谢老师!我是看到资产负债表中的期末余额,老师,等我查一下再告诉你哈。
您好,好的,等您的回复哈
老师,很抱歉,让您久等了,老师,其他应收款是贷方金额。 这笔贷方金额主要是提取备用金的那笔款项。 提取备用金分录 借:库存现金 货:其他应收款—备用金 付费用,工资时分录 借:管理费用—电费等费用 货:库存现金 所以,贷方的其他应收款—备用金 就出现了负数。 老师,我提取备用金分录错了吗?
你提取备用金是从公户到个人私户吗?
老师,是老板用微信转给出纳的
老师,麻烦你回答下我的疑问哈,谢谢!