您好,是借方负数还是贷方负数?
老师你好,我问下社保个人扣款,我记其他应收款-代收代缴-社保,还是其他应收款-代扣代缴-社保
老师,单位给员工代垫的社保是其他应收款还是其他应付款?
借,其他应收款—社保费 管理费用—社会保险费 贷,其他应付款——个人 老师,为什么要用其他应收款这个账户?
老师,个人社保,是放在其他应付款,还是其他应收款好
老师好!老师,为什么其他应收款是负数?其他应收款是代垫个人社保款,还有每个月备用金款。
福利费汇算清缴时需要纳税调增60%么
光伏代理商公司给农户支付的费用无票怎么办,这个费用记入什么科目
你好老师,每个月除了报税是不是还要报统计局什么资料,新手
小规模季度开了3%专票3万和1%普票20万,没有超过30万,还需要填写减免明细表吗
老师,之前会计25年1月份交的24年第4季度企业所得税,她在25年计提24年第四季度的所得税,以至于25年所得税多3377.94,第一季度实际交所得税是6961.21,她默认申报的数是3377.94,没有把6961.21申报,我重新更改按3377.94+6961.21=10339.15来申报,这样账表一致,就等于25年多一笔24年的3377.94,因为我看24报表她也没有申报3377.97,老师,这样可以吗
老师,有关于SAP财务软件操作课程吗?
老师,请问4S店购物品,比如说礼品被等,计入什么科目,二级科目怎么设置
老师,我们公司是门窗销售公司包安装的,成本核算分两步进行,之前确定已当月安装完工客户核算收入成本,现在改成以公司下单到生产厂家来核算收入成本,老师,厂家直发客户,老师,当月下单时我直接先用在途物资过渡,借在途物资,贷应付账款,平时付款就是借应付账款,贷银行存款,月底结转成本,借,主营业务成本,贷在途物资,在途物资当月余额有多少,月底结转多少,这样做有问题吗
开不了红字发票怎么操作?
麻烦发一下专题课的讲义资料
谢谢老师!我是看到资产负债表中的期末余额,老师,等我查一下再告诉你哈。
您好,好的,等您的回复哈
老师,很抱歉,让您久等了,老师,其他应收款是贷方金额。 这笔贷方金额主要是提取备用金的那笔款项。 提取备用金分录 借:库存现金 货:其他应收款—备用金 付费用,工资时分录 借:管理费用—电费等费用 货:库存现金 所以,贷方的其他应收款—备用金 就出现了负数。 老师,我提取备用金分录错了吗?
你提取备用金是从公户到个人私户吗?
老师,是老板用微信转给出纳的
老师,麻烦你回答下我的疑问哈,谢谢!