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老师好,给一个公司付货款,付的是8000元,给开的发票是8050元,那多出来的50元的发票怎么办呢? 谢谢

2023-03-28 13:25
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-03-28 13:26

同学您好,按实际支出做账,多的发票可不处理的

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同学您好,按实际支出做账,多的发票可不处理的
2023-03-28
首先,工程进度款是3179201.93元,在本期支付了之前所有的其他应付款-保证金的金额204052.7元,本期应付金额是3383254.63元。发票额开的也是应付额 这个是你单位支付给对方的工程款吗?这分拨出去的吗?
2024-10-21
一、采购库 :借:库存商品借:应交税费——应交增值税(进项税额)贷:应付账款43722(或银行存款)
2022-10-07
你那个分给第3方是咋回事?意思是你们实际支付950,但是,开票1000,专卖给别人50?
2022-04-26
报销时的原始凭证是发票
2023-02-15
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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