这个是每天都要做的,便于看每天的销售收入
公司收到一次款项,1.对方有一笔转到公司私人账户,可以给他开票吗? 2. 有一笔转到了我公司对公账户,然后不需要开票,是记借银行存款 贷主营业务收入 还是应该分开两笔 记借银行存款 贷 应收账款 再借应收账款 贷 主营业务收入?
老师,我们公司是做淘宝的 每天有刷单 ,刷单的本金支出的时候是借:其他应收款 贷:银行存款 这个款最后是以销售回款的形式回来的 记账是记 借:主营业务收入 贷:其他应收款吗
老师现在我们快递公司有个问题,就是每天都收到总部的派费,他是一个月后开个总数发票,我每天做帐时候直接是借银行存款贷主营业务收入贷应交税费,没有通过应收账款过渡,这有啥风险问题吗?
我们公司天天有销售商品,内账应该是每天记一次 借 应收账款 贷 主营业务收入 还是月底统计总数一次记
销售货物,内账不考虑应交税费 发生交易时 借:应收账款 贷:主营业务收入 过了两天退了部分货应该怎么记账?主营业务成本我们是月末一次性结转了。
借专项基金贷其他收入,国家补贴免税,那报税的时候减掉专项基金的数呗
老师,体检每人1000元过中秋和春节发放粮油2000元福利,都做到应付职工薪酬贷方,发放做借方。但是集团福利不需要申报个税。这样新季报就提示和个税数相差大。这怎么搞呀?,谢谢老师回复我
老师,每年年终奖是在12月申报还是1月申报好,一般年终奖领导都是快过年时准备发放,可是都过了12月了,应该怎么操作
老师,公司为什么要交城建土地使用税
听说现在小规模的报税要比对营业外收入,我把二季度减免的增值税的营业外收入做到七月份了,要不要调啊
老师,我们是和景区合作,我们的员工是演员,然后他们的工资我计入了主营业务成本,给员工买的早饭、午饭我记福利费还是主营业务成本
老师我公司是做玻璃的,开发票名称开成工程服务可以吗
老师,我以前计提的物业费,有部分有发票,有部分没票,我去年做汇算时调增,但财务帐没动,钱一直没付,那如果现在要付,那没票的部分就直接支付就可以哦
工会经费的计税依据是按应发工资还是实发工资?如果拖欠工资未发,工会经费是不是夜晚按应发上交工会经费?
出口退税货物没有进项,也能免对应出口销售税额是吗?只是不能退进项税了是吗?还是说没有进项,销项税额也需要缴纳?
那为什么我们这是一个月一次记,我觉得这样就把控不了和客户的往来款了
是的,建议按天做账哈
那库存商品结转成本是每天还是月底一次记
库存商品结转成本是月底一次记
那内账付款后,货也到了,就是发票没到,直接记库存商品,还是先机预付,发票到了再记商品
先预估商品成本, 借:库存商品 贷:应付账款-暂估-供应商