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2 月销售货物,3月才开出销项发票,请问这两笔分录如何做?

2023-03-29 09:52
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-03-29 09:54

二月份实际已经销售了,是不是?

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快账用户3923 追问 2023-03-29 09:58

是的,2月已经销售出去了,只是3月才开出发票

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齐红老师 解答 2023-03-29 10:01

二月份做无票收入,三月份开票时红冲二月份的无票收入,再做一笔收入。

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快账用户3923 追问 2023-03-29 10:34

分录是这样吗? 二月: 借:应收账款 贷:主营业务收入 三月: 借:应收账款 红字 贷:主营业务收入 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税金-销项

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齐红老师 解答 2023-03-29 10:38

无票收入也把贷方税金写上其他就对了。

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二月份实际已经销售了,是不是?
2023-03-29
1.确认销售收入和销项税: 借:主营业务收入 贷:应收账款(或银行存款,如果款项已经收到) 同时,确认销项税: 借:应交税费——应交增值税(销项税额) 贷:应收账款(或银行存款,如果款项已经收到) 1.记录发出商品的成本: 借:发出商品 贷:库存商品
2024-03-06
二月份借库存商品贷应付帐款 借主营业务成本贷库存商品 三月份借应付帐款贷库存商品 借主营业务成本负数借库存商品 借库存商品 贷应付帐款 借主营业务成本贷库存商品
2021-03-28
您好,这个的话,你们本月先做未开票收入的,借方做应收账款
2023-11-15
你好,一月份的时候进项销项抵扣了,三月份红冲,是这个意思吗?那二月份做的汇算清缴是什么意思?增值税没有汇算清缴。
2024-03-08
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