你好 按实际情况说呗 说调整的原因

老是我21年12月入的18年成本发票,产生退税了,然后税务局查账让我做18年纳税调整,变更完18年企业所得税年报报表后,19,20,年企业所得税年报报表还有变更吗,我21年企业所得税年报报表现在还不能更正和作废,因为我申请退税了,系统已经受理了,
老师,企业所得税年报时应退税45元,因税务局查账才能退,单位没有做账,所以年报时,本来是亏损,后减少工资,改成盈利了,那今年一季度的报表是按汇算清缴的报表来呢?还是按照去年年底的报表来
企业所得税年报涉及到需要退税查账,想更改报表,减少费用,变成不退税。怎么跟税务局表述呢?
被税务局查到,需要补缴2021年企业所得税款。怎么更正申报表,是更改2021年12月利润表还是什么表?能补17000元。
老师,税局检查补做去年的收入,税费已到大厅缴纳,大厅人员已更改去年的增值税申报表、企业所得税年报,这就不需要更正财务报表?
生产企业5月申报视同自产没过审,本月需做免税处理,这个申报流程是什么啊(5月申报时,因为是生产企业收入会自动列在 免抵退 那一行,现在调成免税,就需要填列在免税那一行了,那免抵退那一行是要填个负数吗)
你好,工会经费如何算
一个月可以申请多笔退税吗?
老师,有一辆车在企业代管,公司占股55%,实际持有人占股45%,这辆车发生事故保险赔款了100万进公司账户,没有发生其他关于车辆费用。那这100万是要全额缴纳企业所得税吗?
老师,你好建筑行业预缴增值税,在自己的主表填写,本期已缴纳税额,分次预交税款吗?
@董孝彬老师,在线么
老师,我们单位有5个人当月来当月走,不想申报了,我能不能把这几个人的工资从公户发,备注劳务费,汇算清缴时调增行不
进口的关税,是要做到成本费用里吗,还是像做进项和销项一样
生产企业5月申报视同自产没过审,本月需做免税处理,这个申报流程是什么啊(5月申报时,因为是生产企业收入会自动列在 免抵退 那一行,现在调成免税,就需要填列在免税那一行了,那免抵退那一行是要填个负数吗)
老师,有家公司因货不够,然后当天开了张购货发票,然后当天又开了张发票销售出去,这样没关系吧?
实际不想被查账,老师有什么原因可以更改呢?
你比如说你调整了没有发票的成本费用或者没有发的工资。
谢谢老师!
客气问题解决,请好评。