同学你好 这个调增就可以了 进项转出
你好,我是购买方,有一张进项票未认证抵扣,已经部分红冲了,现在这张票已无法勾选认证,该怎么办?谢谢
我们收到一张发票已经认证并且已经抵扣了,现在金额上有出入,现在怎么处理呀? 这个是我们购买方红冲好点还是由销售方红冲好点
有张进项发票从认证平台误操作成退税勾选,并已经确认勾选,现在这个发票无法退回到认证平台进行正常认证勾选,这个发票状态是已勾选,但并未申报,现联系供应商对发票进行冲红,应该由销售方填红字信息表还是购买方已抵扣、未抵扣填红字信息?
没有收到发票已经进行勾选认证抵扣了怎么办?现在销售方要投诉怎么办?
我们上个月收到的专票这个月已经勾选抵扣并且缴了增值税了,刚刚发现发票上有点错误,这个月已经跨月了,怎么处理
3月份做了无票收入4500元.5月份客户退款了4500,成本3000,分录怎么做,小规模纳税人
6月份修改的五月份增值税申报表做的进项税额转出1.4万,然后6月份补交的增值税滞纳金,这个账怎样做呢?做在5月份还是6月份呢
申报个税,有一个员工1月份申报的时候是按累计减除费用60000元计算的,2月3月离职没有工资,4月上班,然后继续申报个税,系统自动按照累计减除费用10000元算的,5月就是15000了,现在申报6月份的,这个员工申报不成功,显示未按上一属期6万申报,我现在是要更正5月和4月份的吗?需要怎么操作
老师同一个员工工资预缴的时候己经减除6万的费用了,年报的时候工劳搞特一起汇算时候还需要 再一次减除6万吗减除
现在的智能家居 比如智能窗帘 智能马桶 这些都是哪个税收编码
老师,公司法人有2个公司A和B,法人在A公司买社保,工资0申报(A公司准备停止一切业务,没有员工申报个税),把法人工资在B公司正常申报可以吗
老师,我们2024年计提了10000的房费,当时没付款也没有开票,今年五月付的款,票也开的是今年5月的,但开的是物业费日期是2024年1月至12月的物业费,现在账怎么调整,影响去年的汇算清缴不,我们是小规模执行的小企业会计准则,可以直接补提10000,计入今年五月的费用里吗?
无人机喷洒农药,带药和不带药所得税都免吗
银行收到多笔一个人付款,可以一起做账吗 ?
6月份补交的去年12月份增值税这个账是做在5月份还是6月份
要给销售方开具什么证明吗?销售额要举报我方,是不是要开红字信息表?
同学你好 这个为啥举报你 你是购买方还是啥
我是购买方
那他们举报你啥 他们给你发票就可以呀