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                                    老师,公司去年7月份购入1辆车,今年3月份过户转让给个人,这个账务处理是怎么做
老师,去年12月份公司买的法人的车,但没入账,今年3月公司又把车卖给法人了,这怎么做账啊
公司(小规模)2020年1月购入一辆二手车没有入账,2024年2月这辆车要过户出去公司已变为一般纳税人,怎么处理?
老师,公司是小规模,2021年购入的车辆,今年1月份卖了,还未计提完折旧,怎么做账务处理?
老师好,请问下公司买了辆车,去年11月份买的,12月开始计提的,但是车辆购置税是今年3月交的,3月才有票,这个车辆购置税什么时候放到这辆车上做固定资产折旧呢?
 
                老师,今年的费用,第二年5.31之前收到发票,年度汇算清缴时,这个发票可以作为今年的费用吗?
老师,我们是劳务派遣公司,现在甲方给我们打劳务费10万,我们给甲方开票10万,后来发现10万中有2万是给丙方的劳务费,由于甲方不想退回去,重新打给我们公司,让我们和丙方沟通,现在是我们把多打的2万转给丙方,是不是需要让丙方给我们开票呀?
老师您好!请问我们跟承包方都是往来款,当承包方离场的时候,这个账怎么处理呢
22年的审计报表是不是要把( 比如23年补缴22年的税款1万,账务处理在23年)调整至22年的报表中体现?
老师,你好,我收到信息说“未在规定时间年检”,是什么情况,年检跟报送年报是一回事儿吗
S局认定我公司2023年度外购商品赠送客户计入销售费用的视同销售,要求我公司调账,当时会计分录为借:销售费用,贷:银行存款,现在知道调整分录贷:其他业务收入,应交税费-应交增值税-销项税额,借方应计入什么科目呢?
老师,我们是制造业一般纳税人,开普票要交增值税吗,也是按13个点开吗
老师你好,应交增值税科目留底抵欠的加抵滞纳金怎么做分录
老师 公司要做股转 账面需要看哪些数据 哪些数据需要缴纳税款
做硅胶的,增值税和所得税的税负率大概是多少
那我们转让对方的价格要怎么核定呢(是用用固定资产原值-累计折旧来核算吗),我们公司是用小企业会计准则。
同学您好,可以用营业外收入代替的
我们那个转让价是按固定资产原值-累计折旧来确定是吧,还是我们可以自己重新定价呢
同学您好,可以自己重新定价
开销售发票就行的
那我们没有这个营业范围,是要税局代开吗。价格太低的话会不会有税务风险
学员您好,是的,会有税务风险