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2月有买材料未收到发票做的分录为: 借:材料采购 50万 应交税费-待抵扣进项税额 6.5万 贷:应付账款 3月只收到45万发票,另有5万不开票 请问:45万怎么做分录,5万不开票怎么处理?

2023-03-29 15:57
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-03-29 16:01

借应付账款,贷材料采购应交税费、待抵扣, 借材料采购应交税费、应交增值进项、 贷应付账款

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快账用户7908 追问 2023-03-29 16:46

先红冲再做正数的?

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齐红老师 解答 2023-03-29 16:47

对的,是的,是这么做的。

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借应付账款,贷材料采购应交税费、待抵扣, 借材料采购应交税费、应交增值进项、 贷应付账款
2023-03-29
你好;  你这个应该是做 借应收账款  或者银行存款贷主营业务收入- 无票收入 ;主营业务收入- 开票收入 、应交税费-应交增值税   
2023-03-29
你好,采购材料未收到票,应当按暂估入账处理才是啊 暂估入库 借:原材料 ,   贷:应付账款-暂估 根据发票冲销暂估 借:应付账款-暂估 ,  贷:原材料 根据发票入账 借:原材料  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:应付账款等科目
2023-03-29
借材料采购负数 贷应付账款负数 应交税费应交增值税进项税额转出
2023-03-29
您好 请问50万是包含进项税额的么
2021-07-04
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