借应付账款,贷材料采购应交税费、待抵扣, 借材料采购应交税费、应交增值进项、 贷应付账款
我是工程会计,2020.11.20日借:原材料:20万贷:应付帐款20万,未收到票,次年3月收到票,我可以税前扣除,分录怎么做。有进项税额2.3万
生产制造业,购买生产设备,和原料。进项100万。销项10万销项都是无票收入,按行业税率做的销项税。认证了10万进项。收到发票都做了借 原材料 应交税费 应交增值税 待抵扣进项税 贷银行存款 。月底认证了10万进项还剩90万进项没有认证怎么做分录?怎么结转增值税分录?
2月有销售未开票做的分录为: 借:材料采购 50万 应交税费-待抵扣进项税额 6.5万 贷:应付账款 3月只收到45万发票,另有5万不开票 请问:45万怎么做分录,5万不开票怎么处理?
2月有买材料未收到发票做的分录为: 借:材料采购 50万 应交税费-待抵扣进项税额 6.5万 贷:应付账款 3月只收到45万发票,另有5万不开票 请问:45万怎么做分录,5万不开票怎么处理?
1月采购材料未收到票,分录这样: 借:材料采购 46150.11 应交税费-待抵扣进项税额 5999.56 贷:应付账款 2月收到发票,分录这样: 借:应交税费-进项税额 5999.56 贷:应交税费-待抵扣进项税额 -5999.56 现在的问题是,发票开错了,金额没错,在3月开了红字发票和重开了蓝字发票,3月完整的分录应该怎么做?
装订凭证包边的时候不小心把包边一起打孔了,有问题吗
保证的绝对记载事项都有那些?保证人的名称和签章有啥区别?
老师,请问一下2024年5月前公司名称是A,2024年5月后变更公司名字了,那装订账本是不是整个2024年都是最新的公司名称哦?还是以前的公司名称装订账本也可以,25年在用新的。
股东是国企,大健康产业,占股70%,这样的话,我们公司是按照一般准则核算还是事业单位?
老师你好,请问公司+农户性质的企业,增值税下游可以抵扣吗?我们和农户签订了委托养殖协议,农户的种子、化肥难以确得发票,企业的成本无有效的扣除凭证,这个成本问题可以让农户给我们开具发票吗
个体户的收入如果是微信收入,我该计入哪个科目呢?
主要目标是不是应选BC
工商企业法人手机号怎么变更?
为什么做账要做重分类?能不能不做? 另外一个月做账完成,为什么要将做账凭证打印出来?
您好老师,营业额50万,会员储值13万,储值占比是不是13/50=0.26%如果想达到30%的储值占比是多少?按照30%充值占比提成是0.5%,如果达不到30%应该给多少怎么算?
先红冲再做正数的?
对的,是的,是这么做的。